Orden de Compra. Nº
2336-2312-SE19
"
COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDÍN MI NIDITO
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2336-2312-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-11-2019
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDÍN MI NIDITO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2337-35-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T.
60.902.063-6
Dirección de Unidad de Compra
AVDA. VALENTIN LETELIER N°740
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T.
60.902.063-6
Dirección de Facturación
Avenida Presidente Ibañez 207
Comuna
Linares
Impuesto
44545,5
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Presidente Ibañez 207
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
14-11-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Javiera Constanza Romero Romero
Razón Social
JAVIERA CONSTANZA ROMERO ROMERO
R.U.T.
17.171.703-5
Sucursal
Javiera Constanza Romero Romero
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42132205
Guantes quirúrgicos
23
Unidad no definida
GUANTES QUIRURGICOS CAJA 100 UNID. TALLA M UND. TRESOR
GUANTES QUIRURGICOS CAJA 100 UNID. TALLA M UND. TRESOR
$ 3.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 78.200
$ 78.200
47121701
Bolsas de basura
30
Unidad no definida
BOLSA BASURA 50 X 70 10 UNID. PAQ. VIRUTEX
BOLSA BASURA 50 X 70 10 UNID. PAQ. VIRUTEX
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.500
$ 22.500
47121701
Bolsas de basura
40
Unidad no definida
BOLSA BASURA 70 X 90 10 UNID. PAQ. VIRUTEX
BOLSA BASURA 70 X 90 10 UNID. PAQ. VIRUTEX
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.000
$ 44.000
47131803
Desinfectantes domésticos
20
Unidad no definida
CLORO CORRIENTE 1 LT. TRADICIONAL BOT. CLORINDA
CLORO CORRIENTE 1 LT. TRADICIONAL BOT. CLORINDA
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
47131618
Mopas húmedas
10
Unidad no definida
TRAPÉRO AMARILLO GIGANTE UND. VIRUTEX
TRAPÉRO AMARILLO GIGANTE UND. VIRUTEX
$ 1.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.000
$ 19.000
47131618
Mopas húmedas
10
Unidad no definida
TRAPERO DOBLE CON HOJAL REFORZADO BLANCO UND. VIRUTEX
TRAPERO DOBLE CON HOJAL REFORZADO BLANCO UND. VIRUTEX
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
5
Unidad no definida
GUANTES LATEX AMARILLO TALLA M PAR VIRUTEX
GUANTES LATEX AMARILLO TALLA M PAR VIRUTEX
$ 1.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.250
$ 7.250
12161902
Detergentes surfactantes
10
Unidad no definida
LIMPIADOR PISO 900 CC AROMAS VARIADOS UND. MR MUSC.
LIMPIADOR PISO 900 CC AROMAS VARIADOS UND. MR MUSC.
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.000
$ 13.000
47131824
Productos de limpieza de ventanas
5
Unidad no definida
LIMPIAVIDRIOS 250 CC UND. VIRGINIA
LIMPIAVIDRIOS 250 CC UND. VIRGINIA
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
47131803
Desinfectantes domésticos
5
Unidad no definida
PASTILLA ESTANQUE X 2 AZUL 45 GR PACK HARPIC
PASTILLA ESTANQUE X 2 AZUL 45 GR PACK HARPIC
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.500
$ 12.500
Total Neto
$ 234.450
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 44.546
TOTAL OC
$ 278.996
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.