Orden de Compra. Nº2336-2324-SE19 "SERVICSERVICIO DE SUMINISTRO PARA REPARACIÓN Y MANTENCION DE PLANTAS DE TRATAMIENTOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS RURALES DE LINARES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2336-2324-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-11-2019
Nombre de la Orden de Compra SERVICSERVICIO DE SUMINISTRO PARA REPARACIÓN Y MANTENCION DE PLANTAS DE TRATAMIENTOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS RURALES DE LINARES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2336-23-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Unidad de Compra AVDA. VALENTIN LETELIER N°740
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Facturación Avenida Presidente Ibañez 207
Comuna Linares
Impuesto 716714,2
Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Ibañez 207
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 87420298
Razón Social MARIO HERNAN GONZALEZ NORAMBUENA
R.U.T. 7.723.693-7
Sucursal 87420298
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76121701
Tratamiento de aguas servidas1UnidadMANTENCION PLANTAS DE TRATAMIENTO ESCUELAS MUNICIPALES DE LINARES. (NOVIEMBRE 2019) GRACIELA LETELIER, LAS TOCAS, LOS HUALLES, LLANKANAO, LAS HORNILLAS, JANUARIO ESPINOSA.MANTENCION PLANTAS DE TRATAMIENTO ESCUELAS MUNICIPALES DE LINARES. (NOVIEMBRE 2019) GRACIELA LETELIER, LAS TOCAS, LOS HUALLES, LLANKANAO, LAS HORNILLAS, JANUARIO ESPINOSA. $ 3.772.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.772.180 $ 3.772.180
Total Neto $ 3.772.180
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 716.714
TOTAL OC $ 4.488.894


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.