Orden de Compra. Nº2336-238-SE13 "SUMINISTROS DE INSUMOS Y PRODUCTOS LICEO A-25"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2336-238-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-06-2013
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTROS DE INSUMOS Y PRODUCTOS LICEO A-25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2337-15-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Ibañez 207
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Facturación Avenida Presidente Ibañez 207
Comuna Linares
Impuesto 36902,18
Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Ibañez 207
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servandito
Razón Social ILIANA JORGELINA ORELLANA ARAVENA
R.U.T. 6.570.128-6
Sucursal Servandito
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12131706
Cerillas3CajaFOSFOROS COPIHUE GIGANTEFOSFOROS COPIHUE GIGANTE $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
47121701
Bolsas de basura20PaqueteBOLSAS DE BASURA 80 X 110BOLSAS DE BASURA 80 X 110.- $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
47131811
Productos de lavandería20PaqueteOMO 400 GRS.OMO 400 GRS. $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
12161902
Detergentes surfactantes8PaquetePUREX LIMON DE 660 GRS.PUREX LIMON DE 660 GRS. $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
14111705
Servilletas de papel130PaqueteSERVILLETAS ABOLENGOSERVILLETAS ABOLENGO $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.100 $ 22.100
14111704
Papel higiénico10PaqueteTOALLA NOVATOALLA NOVA $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
10191509
Insecticidas5UnidadRAID JOHNSON TODO INSECTORAID JOHNSON TODO INSECTO $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.950 $ 9.950
47131502
Paños de limpieza10UnidadPAÑOS MULTIUSO DANZARINAPAÑOS MULTIUSO DANZARINA $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
47131603
Esponjas10UnidadESPONJAS GRUESAS PARA OLLAESPONJAS GRUESAS PARA OLLA $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
47131603
Esponjas30UnidadESPONJA FINA PARA OLLAESPONJA FINA PARA OLLA $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
47131615
Escobillones4UnidadESCOBILLONES DOÑA CLORINDAESCOBILLONES DOÑA CLORINDA $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.872 $ 4.872
53131608
Jabones5UnidadJABON POPEYE BLANCOJABON POPEYE BLANCO $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
47131811
Productos de lavandería6PaqueteOMO MATICOMO MATIC $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
47131810
Productos para lavar platos30BotellaQUIX DE 500 CCQUIX DE 500 CC $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500
12161902
Detergentes surfactantes10BotellaCIF CREMA 750 CCCIF CREMA 750 CC $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
47131803
Desinfectantes domésticos30LitroCLORO DOÑA CLORINDACLORO DOÑA CLORINDA $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos15LitroPOETT GLACE LAVANDAPOETT GLACE LAVANDA $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
47121802
Removedores6BotellaDESENGRASANTE GLACE 500 CCDESENGRANSANTE GLACE 500 CC $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
Total Neto $ 194.222
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.902
TOTAL OC $ 231.124


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.