Orden de Compra. Nº2336-2422-SE19 "COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PARA JARDÍN MOLINITO AZUL"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2336-2422-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-12-2019
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PARA JARDÍN MOLINITO AZUL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2337-35-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Unidad de Compra AVDA. VALENTIN LETELIER N°740
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Facturación Avenida Presidente Ibañez 207
Comuna Linares
Impuesto 22173
Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Ibañez 207
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-12-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Javiera Constanza Romero Romero
Razón Social JAVIERA CONSTANZA ROMERO ROMERO
R.U.T. 17.171.703-5
Sucursal Javiera Constanza Romero Romero
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51142018
Inyección de alcohol desnaturalizado15Unidad no definidaALCOHOL DESNATURALIZADO 500 cc BOT. Protec ALCOHOL DESNATURALIZADO 500 cc BOT. Protec $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500
53131620
Perfumes o colonias o fragancias4Unidad no definidaCOLONIA NIÑAS 260 MLC/ATOMIZADOR UND SIMONS COLONIA NIÑAS 260 MLC/ATOMIZADOR UND SIMONS $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
53131503
Cepillos de dientes20Unidad no definidaCEPILLO DE DIENTES INFANTIL DENTO UND. DENTO CEPILLO DE DIENTES INFANTIL DENTO UND. DENTO $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
53131620
Perfumes o colonias o fragancias4Unidad no definidaCOLONIA NIÑOS 260 MLC/ATOMIZADOR UND. SIMONS COLONIA NIÑOS 260 MLC/ATOMIZADOR UND. SIMONS $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
53131608
Jabones1Unidad no definidaJABON LIQ. 5 LT. C/GLICERINA BIDON ELITE JABON LIQ. 5 LT. C/GLICERINA BIDON ELITE $ 7.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per2Unidad no definidaMASCARILLAS DESECHABLES DE 50 UNIDADES UND. EXAMCARE MASCARILLAS DESECHABLES DE 50 UNIDADES UND. EXAMCARE $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
53131624
Toallitas húmedas4Unidad no definidaTOALLAS HUMEDAS PAQ.70 UNIDADES PAQ HUGGIES TOALLAS HUMEDAS PAQ.70 UNIDADES PAQ HUGGIES $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
14111701
Papel facial10Unidad no definidaPAÑUELO FACIAL ESTUCHE X50 HJ. CAJA ELITE PAÑUELO FACIAL ESTUCHE X50 HJ. CAJA ELITE $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
Total Neto $ 116.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.173
TOTAL OC $ 138.873


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.