Orden de Compra. Nº2336-2569-SE16 "MATERIAL DE ASEO MANITOS TRAVIESAS"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2336-2569-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-12-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO MANITOS TRAVIESAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2337-48-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Ibañez 207
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Facturación AVDA. VALENTIN LETELIER N°740
Comuna Linares
Impuesto 52915
Dirección de Envío de la Factura AVDA. VALENTIN LETELIER N°740
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial San Cristobal
Razón Social GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES
R.U.T. 12.139.433-2
Sucursal Comercial San Cristobal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel50Unidad no definidaTOALLA PAPEL 3 ROLL. 12.5. CLASICA TOALLA PAPEL 3 ROLL. 12.5. CLASICA $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
14111703
Toallas de papel2Unidad no definidaTOALLA INTERFOLIADA BLANCA 18 PAQ. 200 CORTES TOALLA INTERFOLIADA BLANCA 18 PAQ. 200 CORTES $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
42132205
Guantes quirúrgicos10Unidad no definidaGUANTES QUIRURGICOS CAJA 100 UNID. TALLA M GUANTES QUIRURGICOS CAJA 100 UNID. TALLA M $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables5Unidad no definidaGUANTES LATEX AMARILLO TALLA M GUANTES LATEX AMARILLO TALLA M $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
41112213
Termómetros de mano2Unidad no definidaTERMOMETRO DE MERCURIO (MANUAL) TERMOMETRO DE MERCURIO (MANUAL) $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600
47131803
Desinfectantes domésticos1Unidad no definidaCLORO CORRIENTE 5 LT. CLORO CORRIENTE 5 LT. $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
10191509
Insecticidas2Unidad no definidaINSECTICIDA A/SOL 440CC TANAX ARAÑAS Y BARATAS INSECTICIDA A/SOL 440CC TANAX ARAÑAS Y BARATAS $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
14111701
Papel facial10Unidad no definidaTOALLAS HUMEDAS PAQ.70 UNIDADES TOALLAS HUMEDAS PAQ.70 UNIDADES $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
14111705
Servilletas de papel30Unidad no definidaSERVILLETA COCTEL BLANCA 50 UD 24X24 CMS SERVILLETA COCTEL BLANCA 50 UD 24X24 CMS $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
47121702
Envases para residuos o forros rígidos1Unidad no definidaCARRO ASEO BASUREROCARRO ASEO BASURERO $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000
47131811
Productos de lavandería2Unidad no definidaDETERGENTE POLVO 5 KL DETERGENTE POLVO 5 KL $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
47131801
Limpiadores de suelos2Unidad no definidaLIMPIADOR PISO 4 LT AROMAS VARIADOS LIMPIADOR PISO 4 LT AROMAS VARIADOS $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
Total Neto $ 278.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.915
TOTAL OC $ 331.415


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.