Orden de Compra. Nº2336-2583-SE19 "COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDÍN FRAMBUESITAS"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2336-2583-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2019
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDÍN FRAMBUESITAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2337-35-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Unidad de Compra AVDA. VALENTIN LETELIER N°740
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Facturación Avenida Presidente Ibañez 207
Comuna Linares
Impuesto 20919
Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Ibañez 207
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-12-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Javiera Constanza Romero Romero
Razón Social JAVIERA CONSTANZA ROMERO ROMERO
R.U.T. 17.171.703-5
Sucursal Javiera Constanza Romero Romero
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura10Unidad no definidaBOLSA BASURA 50 X 70 10 UNID. PAQ. VIRUTEX BOLSA BASURA 50 X 70 10 UNID. PAQ. VIRUTEX $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
12161902
Detergentes surfactantes3Unidad no definidaLIMPIADOR PISO 4 LT AROMAS VARIADOS UND. POEET LIMPIADOR PISO 4 LT AROMAS VARIADOS UND. POEET $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.300 $ 12.300
53131606
Desodorantes10Unidad no definidaDESINFEC. A/SOL A/BACT. 360 CC AROMAS VARIADOS UND. LYSOFORM DESINFEC. A/SOL A/BACT. 360 CC AROMAS VARIADOS UND. LYSOFORM $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000
47131803
Desinfectantes domésticos6Unidad no definidaPASTILLA ESTANQUE X 2 AZUL 45 GR PACK HARPIC PASTILLA ESTANQUE X 2 AZUL 45 GR PACK HARPIC $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
14111703
Toallas de papel1Unidad no definidaTOALLA INTERFOLIADA BLANCA 18 PAQ. 200 CORTES CAJA ELITE TOALLA INTERFOLIADA BLANCA 18 PAQ. 200 CORTES CAJA ELITE $ 27.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.500 $ 27.500
47131810
Productos para lavar platos1Unidad no definidaLAVALOZA DE 750 ML AROMAS VARIADOS UND. QUIX LAVALOZA DE 750 ML AROMAS VARIADOS UND. QUIX $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900
14111704
Papel higiénico1Unidad no definidaPAPEL HIG. 24 ROLLOS DE 50 MTS PACK CONFORT PAPEL HIG. 24 ROLLOS DE 50 MTS PACK CONFORT $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500
53131624
Toallitas húmedas6Unidad no definidaTOALLAS HUMEDAS PAQ.70 UNIDADES PAQ HUGGIES TOALLAS HUMEDAS PAQ.70 UNIDADES PAQ HUGGIES $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
12161902
Detergentes surfactantes1Unidad no definidaLIMPIADO EN CREMA 750 GR UND. CIF LIMPIADO EN CREMA 750 GR UND. CIF $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900
47131811
Productos de lavandería1Unidad no definidaDETERGENTE POLVO 1 KL GR UND. DRIVE DETERGENTE POLVO 1 KL GR UND. DRIVE $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
Total Neto $ 110.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.919
TOTAL OC $ 131.019


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.