Orden de Compra. Nº2336-2591-SE19 "COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDÍN MAZAPÁN "
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2336-2591-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2019
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDÍN MAZAPÁN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2337-35-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Unidad de Compra AVDA. VALENTIN LETELIER N°740
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Facturación Avenida Presidente Ibañez 207
Comuna Linares
Impuesto 65702
Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Ibañez 207
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-12-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Javiera Constanza Romero Romero
Razón Social JAVIERA CONSTANZA ROMERO ROMERO
R.U.T. 17.171.703-5
Sucursal Javiera Constanza Romero Romero
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura20Unidad no definidaBOLSA BASURA 50 X 70 10 UNID. PAQ. VIRUTEX BOLSA BASURA 50 X 70 10 UNID. PAQ. VIRUTEX $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
47121701
Bolsas de basura30Unidad no definidaBOLSA BASURA 70 X 90 10 UNID. PAQ. VIRUTEX BOLSA BASURA 70 X 90 10 UNID. PAQ. VIRUTEX $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
47121701
Bolsas de basura5Unidad no definidaBOLSA BASURA ROLLO 110 X 120 5 UN. PAQ. VIRUTEX BOLSA BASURA ROLLO 110 X 120 5 UN. PAQ. VIRUTEX $ 4.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.500 $ 21.500
47131806
Barniz o ceras de muebles4Unidad no definidaLUSTRAMUEBLES 500 CC VARIADOS AROMAS UND. VIRGINIA LUSTRAMUEBLES 500 CC VARIADOS AROMAS UND. VIRGINIA $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
12161902
Detergentes surfactantes20Unidad no definidaLIMPIADOR PISO 900 CC AROMAS VARIADOS UND. MR MUSC. LIMPIADOR PISO 900 CC AROMAS VARIADOS UND. MR MUSC. $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
14111703
Toallas de papel4Unidad no definidaTOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. ELITE ECONOMICO PACK ELITE TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. ELITE ECONOMICO PACK ELITE $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000
14111703
Toallas de papel20Unidad no definidaTOALLA PAPEL 3 ROLL. 12.5. CLASICA PACK NOVA TOALLA PAPEL 3 ROLL. 12.5. CLASICA PACK NOVA $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
14111703
Toallas de papel2Unidad no definidaTOALLA INTERFOLIADA BLANCA 18 PAQ. 200 CORTES CAJA ELITE TOALLA INTERFOLIADA BLANCA 18 PAQ. 200 CORTES CAJA ELITE $ 27.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000
47131618
Mopas húmedas10Unidad no definidaTRAPERO DOBLE CON HOJAL REFORZADO BLANCO UND. VIRUTEX TRAPERO DOBLE CON HOJAL REFORZADO BLANCO UND. VIRUTEX $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
47131502
Paños de limpieza10Unidad no definidaPAÑO NARANJA X 1 DE ASEO 45 X 50 UND. VIRUTEX PAÑO NARANJA X 1 DE ASEO 45 X 50 UND. VIRUTEX $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos5Unidad no definidaCERA LIQ. 5 LT. ABRILL/INCOLORA BIDON LLABRES CERA LIQ. 5 LT. ABRILL/INCOLORA BIDON LLABRES $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
47131803
Desinfectantes domésticos5Unidad no definidaCLORO CORRIENTE 1 LT. TRADICIONAL BOT. CLORINDA CLORO CORRIENTE 1 LT. TRADICIONAL BOT. CLORINDA $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
12161902
Detergentes surfactantes10Unidad no definidaLIMPIADO EN CREMA 750 GR UND. CIF LIMPIADO EN CREMA 750 GR UND. CIF $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
12161902
Detergentes surfactantes5Unidad no definidaLIMPIADO EN CREMA 750 GR UND. CIF LIMPIADO EN CREMA 750 GR UND. CIF $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500
47131803
Desinfectantes domésticos20Unidad no definidaCLORO GEL 900 ML. BOT. CLORINDA CLORO GEL 900 ML. BOT. CLORINDA $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
47131811
Productos de lavandería4Unidad no definidaDETERGENTE POLVO 1 KL GR UND. DRIVE DETERGENTE POLVO 1 KL GR UND. DRIVE $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
Total Neto $ 345.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 65.702
TOTAL OC $ 411.502


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.