Orden de Compra. Nº2336-2715-SE18 "COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PARA JARDÍN SEMILLITAS"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2336-2715-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-12-2018
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PARA JARDÍN SEMILLITAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2337-35-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Unidad de Compra AVDA. VALENTIN LETELIER N°740
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007-003-000 del sistema CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Facturación Avenida Presidente Ibañez 207
Comuna Linares
Impuesto 87400
Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Ibañez 207
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-12-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Javiera Constanza Romero Romero
Razón Social JAVIERA CONSTANZA ROMERO ROMERO
R.U.T. 17.171.703-5
Sucursal Javiera Constanza Romero Romero
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones5Unidad no definidaJABON LIQ. 5 LT. C/GLICERINA BIDON ELITE JABON LIQ. 5 LT. C/GLICERINA BIDON ELITE $ 7.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
53131503
Cepillos de dientes150Unidad no definidaCEPILLO DE DIENTES INFANTIL DENTO UND. DENTO CEPILLO DE DIENTES INFANTIL DENTO UND. DENTO $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
42132205
Guantes quirúrgicos5Unidad no definidaGUANTES QUIRURGICOS CAJA 100 UNID. TALLA M UND. TRESOR GUANTES QUIRURGICOS CAJA 100 UNID. TALLA M UND. TRESOR $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000
14111703
Toallas de papel50Unidad no definidaTOALLA PAPEL 3 ROLL. 12.5. CLASICA PACK NOVA TOALLA PAPEL 3 ROLL. 12.5. CLASICA PACK NOVA $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000
14111704
Papel higiénico70Unidad no definidaPAPEL HIG. 4 ROLLOS 30 MT. H/D SUAVE. PACK ELITE PAPEL HIG. 4 ROLLOS 30 MT. H/D SUAVE. PACK ELITE $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
14111705
Servilletas de papel100Unidad no definidaSERVILLETA PAQ. DE 50 UNIDADES UND. ABOLENGO SERVILLETA PAQ. DE 50 UNIDADES UND. ABOLENGO $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
12191601
Solventes de alcohol20Unidad no definidaALCOHOL DESNATURALIZADO 500 cc BOT. Protec ALCOHOL DESNATURALIZADO 500 cc BOT. Protec $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
Total Neto $ 460.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 87.400
TOTAL OC $ 547.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.