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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2336-287-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-11-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2336-113-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA MAESTROS DE TALLERES DAEM. SEGUN ORDEN DE PEDIDO Nº 1829.- |
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Proveniente de Licitación
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2336-113-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL |
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Razón Social |
ADQUISICIONES
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R.U.T. |
60.902.063-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Presidente Ibañez 207 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ADQUISICIONES
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R.U.T. |
60.902.063-6 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Presidente Ibañez 207 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
53741,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Presidente Ibañez 207 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
SOC COMERCIAL Y AGRICOLA GALLEGO LIMITAD
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R.U.T. |
79.548.660-7 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46181605
| Zapatos de protección | 10 | Par | Zapatos de protección | BOTIN DE SEGURIDAD EN CUERO COLOR CAFÉ MORO, PEGADO Y COSIDO, PLANTILLA INTERIOR DE SUELA 100% NATURAL,FORRADO COMPLETO,TOBILLOS Y FUELLE FORRADOS Y ACOLCHADOS,PUNTERA DE ACERO,PLANTA DE GOMA;EQUIVALENTE A MARCA PUL-UP.- ( VER NUMERACION EN ANEXOS ) |
$ 28.285,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 282.850
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$ 282.850
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Total Neto
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$ 282.850
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 53.742
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$ 336.592
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.