Orden de Compra. Nº2336-2890-CM17 "COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA ESC. F-491 SALOMON SALMAN"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2336-2890-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-12-2017
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA ESC. F-491 SALOMON SALMAN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Ibañez 207
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Facturación AVDA. VALENTIN LETELIER N°740
Comuna Linares
Impuesto 268,1679
Dirección de Envío de la Factura AVDA. VALENTIN LETELIER N°740
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-01-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMPUTACION INTEGRAL S.A:
Razón Social COMPUTACION INTEGRAL S A
R.U.T. 96.689.970-0
Sucursal COMPUTACION INTEGRAL S.A:
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-7-lp14
PENDRIVE KINGSTON DT100 32GB 3.0 UINIDAD25 (1368332) PENDRIVE KINGSTON DT100 32GB 3.0 UINIDAD 1394865(1368332) PENDRIVE KINGSTON DT100 32GB 3.0 UINIDAD; Código: ;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0,29 US$ 14,79 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 369,75 US$ 369,75
44103103
2239-5-lp14
Tóner10 (1011836) TONER HP 05A UNIDAD 1030836(1011836) TONER HP 05A UNIDAD; Código: CE505A;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 80,50 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 805,00 US$ 805,00
44103105
2239-5-lp14
Cartuchos de tinta10 (1274030) CARTUCHO DE TINTA EPSON BOTELLAS T664 -120+220+320+420 PACK 4 UNIDADES 1300030(1274030) CARTUCHO DE TINTA EPSON BOTELLAS T664 -120+220+320+420 PACK 4 UNIDADES; Código: ;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 24,40 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 244,00 US$ 244,00
Total Neto US$ 1.418,75
Descuento US$ 7,34
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 268,17
Impuesto específico US$ 0,00
TOTAL OC US$ 1.679,58


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.