Orden de Compra. Nº
2336-2930-SE17
"
COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDÍN MANITOS A LA OBRA
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2336-2930-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-12-2017
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDÍN MANITOS A LA OBRA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2337-48-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T.
60.902.063-6
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Presidente Ibañez 207
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T.
60.902.063-6
Dirección de Facturación
AVDA. VALENTIN LETELIER N°740
Comuna
Linares
Impuesto
27407,5
Dirección de Envío de la Factura
AVDA. VALENTIN LETELIER N°740
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
29-12-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial San Cristobal
Razón Social
GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES
R.U.T.
12.139.433-2
Sucursal
Comercial San Cristobal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12191601
Solventes de alcohol
4
Unidad no definida
ALCOHOL DESNATURALIZADO BOTELLA DIFEM
ALCOHOL DESNATURALIZADO BOTELLA DIFEM
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.200
$ 7.200
12161902
Detergentes surfactantes
1
Unidad no definida
LIMPIADO EN CREMA 750 GR UND. CIF
LIMPIADO EN CREMA 750 GR UND. CIF
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.500
$ 1.500
24111503
Bolsas de plástico
15
Unidad no definida
BOLSA BASURA 50 X 70 10 UNID. PAQUETE VIRUTEX
BOLSA BASURA 50 X 70 10 UNID. PAQUETE VIRUTEX
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.750
$ 6.750
14111703
Toallas de papel
15
Unidad no definida
TOALLA PAPEL 3 ROLL. 12.5. CLASICA PACK NOVA
TOALLA PAPEL 3 ROLL. 12.5. CLASICA PACK NOVA
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
12141901
Cloro Cl
1
Unidad no definida
CLORO CORRIENTE 5 LT. BIDON CLOROX
CLORO CORRIENTE 5 LT. BIDON CLOROX
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
10191509
Insecticidas
2
Unidad no definida
DESODOR/AMB. 360CC VARIADOS AROMAS UND. GLADE
DESODOR/AMB. 360CC VARIADOS AROMAS UND. GLADE
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.600
$ 2.600
14111704
Papel higiénico
4
Unidad no definida
PAPEL HIG. 4 ROLLOS 30 MT. H/D SUAVE. PACK ELITE
PAPEL HIG. 4 ROLLOS 30 MT. H/D SUAVE. PACK ELITE
$ 1.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.600
$ 5.600
24111503
Bolsas de plástico
2
Unidad no definida
BOLSA BASURA 80 X 110 10 UNID. PAQUETE VIRUTEX
BOLSA BASURA 80 X 110 10 UNID. PAQUETE VIRUTEX
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.200
$ 2.200
42132205
Guantes quirúrgicos
2
Unidad no definida
GUANTES QUIRURGICOS CAJA 100 UNID. TALLA M UND. TOP GLOBE
GUANTES QUIRURGICOS CAJA 100 UNID. TALLA M UND. TOP GLOBE
$ 3.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.600
$ 6.600
14111703
Toallas de papel
1
Unidad no definida
TOALLA INTERFOLIADA BLANCA 18 PAQ. 200 CORTES CAJA ELITE
TOALLA INTERFOLIADA BLANCA 18 PAQ. 200 CORTES CAJA ELITE
$ 25.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.000
$ 25.000
14111703
Toallas de papel
4
Unidad no definida
TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. ELITE ECONOMICO PACK ELITE
TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. ELITE ECONOMICO PACK ELITE
$ 9.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.000
$ 36.000
12161902
Detergentes surfactantes
6
Unidad no definida
LIMPIADOR PISO 2 LT AROMAS VARIADOS UND. POETT
LIMPIADOR PISO 2 LT AROMAS VARIADOS UND. POETT
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
42141501
Algodoneras o fibra
2
Unidad no definida
ALGODÓN PRENSADO 250 GRS. PAQUETE ALDON
ALGODÓN PRENSADO 250 GRS. PAQUETE ALDON
$ 1.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.200
$ 3.200
52121602
Servilletas
60
Unidad no definida
SERVILLETA PAQ. DE 50 UNIDADES UND. ABOLENGO
SERVILLETA PAQ. DE 50 UNIDADES UND. ABOLENGO
$ 130,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.800
$ 7.800
53131608
Jabones
2
Unidad no definida
JABON LIQ. 1 LT. HIPOALERGENICO UND. SIMONDS
JABON LIQ. 1 LT. HIPOALERGENICO UND. SIMONDS
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
42132202
Dediles
4
Unidad no definida
GUANTES LATEX AMARILLO TALLA S PAR VIRUTEX
GUANTES LATEX AMARILLO TALLA S PAR VIRUTEX
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.800
$ 4.800
Total Neto
$ 144.250
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 27.408
TOTAL OC
$ 171.658
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.