Orden de Compra. Nº2336-2930-SE17 "COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDÍN MANITOS A LA OBRA"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2336-2930-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-12-2017
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDÍN MANITOS A LA OBRA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2337-48-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Ibañez 207
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Facturación AVDA. VALENTIN LETELIER N°740
Comuna Linares
Impuesto 27407,5
Dirección de Envío de la Factura AVDA. VALENTIN LETELIER N°740
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-12-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial San Cristobal
Razón Social GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES
R.U.T. 12.139.433-2
Sucursal Comercial San Cristobal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12191601
Solventes de alcohol4Unidad no definidaALCOHOL DESNATURALIZADO BOTELLA DIFEM ALCOHOL DESNATURALIZADO BOTELLA DIFEM $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
12161902
Detergentes surfactantes1Unidad no definidaLIMPIADO EN CREMA 750 GR UND. CIF LIMPIADO EN CREMA 750 GR UND. CIF $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
24111503
Bolsas de plástico15Unidad no definidaBOLSA BASURA 50 X 70 10 UNID. PAQUETE VIRUTEX BOLSA BASURA 50 X 70 10 UNID. PAQUETE VIRUTEX $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.750 $ 6.750
14111703
Toallas de papel15Unidad no definidaTOALLA PAPEL 3 ROLL. 12.5. CLASICA PACK NOVA TOALLA PAPEL 3 ROLL. 12.5. CLASICA PACK NOVA $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
12141901
Cloro Cl1Unidad no definidaCLORO CORRIENTE 5 LT. BIDON CLOROX CLORO CORRIENTE 5 LT. BIDON CLOROX $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
10191509
Insecticidas2Unidad no definidaDESODOR/AMB. 360CC VARIADOS AROMAS UND. GLADE DESODOR/AMB. 360CC VARIADOS AROMAS UND. GLADE $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600
14111704
Papel higiénico4Unidad no definidaPAPEL HIG. 4 ROLLOS 30 MT. H/D SUAVE. PACK ELITE PAPEL HIG. 4 ROLLOS 30 MT. H/D SUAVE. PACK ELITE $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
24111503
Bolsas de plástico2Unidad no definidaBOLSA BASURA 80 X 110 10 UNID. PAQUETE VIRUTEX BOLSA BASURA 80 X 110 10 UNID. PAQUETE VIRUTEX $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200
42132205
Guantes quirúrgicos2Unidad no definidaGUANTES QUIRURGICOS CAJA 100 UNID. TALLA M UND. TOP GLOBE GUANTES QUIRURGICOS CAJA 100 UNID. TALLA M UND. TOP GLOBE $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
14111703
Toallas de papel1Unidad no definidaTOALLA INTERFOLIADA BLANCA 18 PAQ. 200 CORTES CAJA ELITE TOALLA INTERFOLIADA BLANCA 18 PAQ. 200 CORTES CAJA ELITE $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
14111703
Toallas de papel4Unidad no definidaTOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. ELITE ECONOMICO PACK ELITE TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. ELITE ECONOMICO PACK ELITE $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
12161902
Detergentes surfactantes6Unidad no definidaLIMPIADOR PISO 2 LT AROMAS VARIADOS UND. POETT LIMPIADOR PISO 2 LT AROMAS VARIADOS UND. POETT $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
42141501
Algodoneras o fibra2Unidad no definidaALGODÓN PRENSADO 250 GRS. PAQUETE ALDON ALGODÓN PRENSADO 250 GRS. PAQUETE ALDON $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200
52121602
Servilletas60Unidad no definidaSERVILLETA PAQ. DE 50 UNIDADES UND. ABOLENGO SERVILLETA PAQ. DE 50 UNIDADES UND. ABOLENGO $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
53131608
Jabones2Unidad no definidaJABON LIQ. 1 LT. HIPOALERGENICO UND. SIMONDS JABON LIQ. 1 LT. HIPOALERGENICO UND. SIMONDS $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
42132202
Dediles4Unidad no definidaGUANTES LATEX AMARILLO TALLA S PAR VIRUTEX GUANTES LATEX AMARILLO TALLA S PAR VIRUTEX $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
Total Neto $ 144.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.408
TOTAL OC $ 171.658


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.