Orden de Compra. Nº2336-318-CA07 "ALIMENTACION INTERNADO LICEO A-25.-"
Recuerde que el responsable del pago es ADQUISICIONES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2336-318-CA07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-12-2007
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACION INTERNADO LICEO A-25.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas REGULARIZACION DE FACTURA Nº 3209 DE FECHA 08/11/2007 POR ALIMENTACION INTERNADO LICEO A-25 MES DE OCTUBRE 2007.-
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social ADQUISICIONES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Ibañez 207
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ADQUISICIONES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Facturación Avenida Presidente Ibañez 207
Comuna -1
Impuesto 75973,02
Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Ibañez 207
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ILIANA JORGELINA ORELLANA ARAVENA
R.U.T. 6.570.128-6
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181709
Suministros para el horno1TarroSuministros para el hornoROYAL X 250 GRS.- $ 498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 498 $ 498
50193105
Mezclas para rebozar o apanar10kilogramoMezclas para rebozar o apanarBASE DE HAMBURGGUESAS IDEAL.- $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000
50171551
Sal de cocina o de mesa60kilogramoSal de cocina o de mesaSAL DE COSTA.- $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
47131811
Productos de lavandería6kilogramoProductos de lavanderíaOMO MATIC.- $ 1.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.680 $ 10.680
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles192LitroAceites de plantas y verduras comestiblesACEITE CRISTAL.- $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.680 $ 151.680
50202305
Jugo Natural20LitroJugo NaturalJUGO LIMON TRAVERSO.- $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
47131803
Desinfectantes domésticos60LitroDesinfectantes domésticosCLORO DOÑA CLORINDA.- $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
47131811
Productos de lavandería12LitroProductos de lavanderíaPOET GLACE LAVANDA.- $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200 $ 10.200
50121538
Pescado estable sin refrigerar100TarroPescado estable sin refrigerarSALMON SAN JOSE.- $ 440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000
50201706
Café8TarroCaféNESCAFE.- $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.800 $ 14.800
50121538
Pescado estable sin refrigerar80TarroPescado estable sin refrigerarATUN SAN JOSE.- $ 570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.600 $ 45.600
50192401
Mermeladas o gelatinas o conservas de fruta80BolsaMermeladas o gelatinas o conservas de frutaMERMELADA MALLOA X 250 GRS.- $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.600
10191509
Insecticidas10FrascoInsecticidasRAID TODO INSECTO.- $ 1.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.800 $ 15.800
47131805
Limpiadores de uso general12FrascoLimpiadores de uso generalCIF CREMA ACTIVA C/CLORO.- $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
47131805
Limpiadores de uso general8FrascoLimpiadores de uso generalGLACEX X 500 ML.- $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400
Total Neto $ 399.858
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 75.973
TOTAL OC $ 475.831


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.