Orden de Compra. Nº2336-399-OC06 "OC Generada desde la Adquisición 2336-225-CO06"
Recuerde que el responsable del pago es ADQUISICIONES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2336-399-OC06
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-10-2006
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2336-225-CO06
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas LIMPIAPIES, PARA OFICINAS DAEM. SEGUN ORDEN DE PEDIDO Nº 774.-
Proveniente de Licitación 2336-225-CO06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES DAEM
Razón Social ADQUISICIONES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Ibañez 207
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ADQUISICIONES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Facturación Avenida Presidente Ibañez 207
Comuna Linares
Impuesto 31920
Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Ibañez 207
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOC COMERCIAL DE VIDRIOS Y ALUMINIOS ESVIAL LIMITADA
R.U.T. 78.648.060-4
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52101508
Felpudos1UnidadFelpudosLIMPIAPIES CON ENTRAMADO AUTOADHESIVO DE 1 X 6 MTS.; SIMILAR O EQUIVALENTE A MARCA 3M.- $ 168.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000
Total Neto $ 168.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 31.920
TOTAL OC $ 199.920


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.