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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2336-472-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-03-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDÍN ESTRELLITAS MÁGICAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2337-35-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
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R.U.T. |
60.902.063-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
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R.U.T. |
60.902.063-6 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Presidente Ibañez 207 |
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Comuna |
Linares
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Impuesto |
24814 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Presidente Ibañez 207 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
28-03-2019 |
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Proveedor |
Javiera Constanza Romero Romero |
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Razón Social |
JAVIERA CONSTANZA ROMERO ROMERO
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R.U.T. |
17.171.703-5 |
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Sucursal |
Javiera Constanza Romero Romero |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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47121701
| Bolsas de basura | 30 | Unidad no definida | BOLSA BASURA 70 X 90 10 UNID. PAQ. VIRUTEX
| BOLSA BASURA 70 X 90 10 UNID. PAQ. VIRUTEX
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$ 1.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 33.000
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$ 33.000
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47121701
| Bolsas de basura | 30 | Unidad no definida | BOLSA BASURA 50 X 70 10 UNID. PAQ. VIRUTEX
| BOLSA BASURA 50 X 70 10 UNID. PAQ. VIRUTEX
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$ 750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.500
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$ 22.500
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12161902
| Detergentes surfactantes | 3 | Unidad no definida | LIMPIADOR PISO 4 LT AROMAS VARIADOS UND. POEET
| LIMPIADOR PISO 4 LT AROMAS VARIADOS UND. POEET
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$ 4.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.300
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$ 12.300
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47131502
| Paños de limpieza | 6 | Unidad no definida | PAÑO ABSORB/ESPONJA X 3 18X20 MULTIUSO PACK VIRUTEX
| PAÑO ABSORB/ESPONJA X 3 18X20 MULTIUSO PACK VIRUTEX
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$ 1.950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.700
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$ 11.700
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47131810
| Productos para lavar platos | 5 | Unidad no definida | LAVALOZA DE 750 ML AROMAS VARIADOS UND. QUIX
| LAVALOZA DE 750 ML AROMAS VARIADOS UND. QUIX
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$ 1.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.500
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$ 9.500
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47131803
| Desinfectantes domésticos | 8 | Unidad no definida | CLORO GEL 900 ML. BOT. CLORINDA
| CLORO GEL 900 ML. BOT. CLORINDA
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$ 1.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.200
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$ 11.200
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12161902
| Detergentes surfactantes | 6 | Unidad no definida | LIMPIADO EN CREMA 750 GR UND. CIF
| LIMPIADO EN CREMA 750 GR UND. CIF
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$ 1.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.400
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$ 11.400
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47131618
| Mopas húmedas | 10 | Unidad no definida | TRAPÉRO AMARILLO GIGANTE UND. VIRUTEX
| TRAPÉRO AMARILLO GIGANTE UND. VIRUTEX
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$ 1.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.000
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$ 19.000
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Total Neto
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$ 130.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 24.814
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$ 155.414
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.