Orden de Compra. Nº2336-502-SE23 "REP. CUBIERTA Y CIELO SALAS; ESC. F-486 P.A.C."
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2336-502-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-07-2023
Nombre de la Orden de Compra REP. CUBIERTA Y CIELO SALAS; ESC. F-486 P.A.C.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Unidad de Compra AVDA. VALENTIN LETELIER N°740
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FDOS. PROPIOS DAEM. proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Facturación Avenida Presidente Ibañez 207
Comuna Linares
Impuesto 1520380
Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Ibañez 207
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 87420298
Razón Social MARIO HERNÁN GONZÁLEZ NORAMBUENA
R.U.T. 7.723.693-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal 87420298
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102905
Mantenimiento de armazón de un revestimiento1UnidadREPARACION DE CUBIERTA Y CIELO SALAS DE CLASES; DESARME, INSTALACION Y SUMINISTRO, CONFECCION BAJADAS DE AGUA, REPARACION CIELOS INSTALACION YESO CARTON, PINTURA.REPARACION DE CUBIERTA Y CIELO SALAS DE CLASES; DESARME, INSTALACION Y SUMINISTRO, CONFECCION BAJADAS DE AGUA, REPARACION CIELOS INSTALACION YESO CARTON, PINTURA. $ 8.002.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.002.000 $ 8.002.000
Total Neto $ 8.002.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.520.380
TOTAL OC $ 9.522.380


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.