Orden de Compra. Nº2336-55-SE20 "COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDÍN MOLINITO AZUL"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2336-55-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-01-2020
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDÍN MOLINITO AZUL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2337-35-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Unidad de Compra AVDA. VALENTIN LETELIER N°740
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Facturación Avenida Presidente Ibañez 207
Comuna Linares
Impuesto 49894
Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Ibañez 207
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-01-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Javiera Constanza Romero Romero
Razón Social JAVIERA CONSTANZA ROMERO ROMERO
R.U.T. 17.171.703-5
Sucursal Javiera Constanza Romero Romero
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132205
Guantes quirúrgicos6Unidad no definidaGUANTES QUIRURGICOS CAJA 100 UNID. TALLA M UND. TRESOR GUANTES QUIRURGICOS CAJA 100 UNID. TALLA M UND. TRESOR $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.400 $ 20.400
14111703
Toallas de papel3Unidad no definidaTOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. ELITE ECONOMICO PACK ELITE TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. ELITE ECONOMICO PACK ELITE $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
47131618
Mopas húmedas20Unidad no definidaTRAPERO DOBLE CON HOJAL REFORZADO BLANCO UND. VIRUTEX TRAPERO DOBLE CON HOJAL REFORZADO BLANCO UND. VIRUTEX $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
47131502
Paños de limpieza6Unidad no definidaESPONJA ABRASIVA ACANALADA 3M SCOTCH BRITE BR-104 UND. 3M ESPONJA ABRASIVA ACANALADA 3M SCOTCH BRITE BR-104 UND. 3M $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
12161902
Detergentes surfactantes3Unidad no definidaLIMPIADOR PISO 4 LT AROMAS VARIADOS UND. POEET LIMPIADOR PISO 4 LT AROMAS VARIADOS UND. POEET $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.300 $ 12.300
53131606
Desodorantes2Unidad no definidaDESINFEC. A/SOL A/BACT. BEBE 360 CC UND. LYSOFORM DESINFEC. A/SOL A/BACT. BEBE 360 CC UND. LYSOFORM $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600
14111704
Papel higiénico25Unidad no definidaPAPEL HIG. 4 ROLLOS 30 MT. H/D SUAVE. PACK ELITE PAPEL HIG. 4 ROLLOS 30 MT. H/D SUAVE. PACK ELITE $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500
14111704
Papel higiénico3Unidad no definidaPAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. H/S ECONOMICO PACK ELITE PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. H/S ECONOMICO PACK ELITE $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500
14111703
Toallas de papel35Unidad no definidaTOALLA PAPEL 2 ROLL.ULTRA MEGA ROLLO PACK NOVA TOALLA PAPEL 2 ROLL.ULTRA MEGA ROLLO PACK NOVA $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.500 $ 66.500
14111705
Servilletas de papel50Unidad no definidaSERVILLETA PAQ. DE 50 UNIDADES UND. ABOLENGO SERVILLETA PAQ. DE 50 UNIDADES UND. ABOLENGO $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables6Unidad no definidaGUANTES LATEX AMARILLO TALLA M PAR VIRUTEX GUANTES LATEX AMARILLO TALLA M PAR VIRUTEX $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.700 $ 8.700
47131811
Productos de lavandería2Unidad no definidaDETERGENTE POLVO 1 KL GR UND. DRIVE DETERGENTE POLVO 1 KL GR UND. DRIVE $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
47131803
Desinfectantes domésticos4Unidad no definidaCLORO GEL 900 ML. BOT. CLORINDA CLORO GEL 900 ML. BOT. CLORINDA $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
Total Neto $ 262.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.894
TOTAL OC $ 312.494


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.