Orden de Compra. Nº2336-577-SE17 "COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDÍN MI NIDITO"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2336-577-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-04-2017
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDÍN MI NIDITO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2337-48-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Ibañez 207
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Facturación Avenida Presidente Ibañez 207
Comuna Linares
Impuesto 88397,5
Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Ibañez 207
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-04-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial San Cristobal
Razón Social GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES
R.U.T. 12.139.433-2
Sucursal Comercial San Cristobal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel10Unidad no definidaTOALLA INTERFOLIADA BLANCA 18 PAQ. 200 CORTES CAJA ELITE TOALLA INTERFOLIADA BLANCA 18 PAQ. 200 CORTES CAJA ELITE $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000
42143512
Bastoncillos para los oídos15Unidad no definidaCOTONITOS CAJA 200 UNIDADES UND. BABYLAND COTONITOS CAJA 200 UNIDADES UND. BABYLAND $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500
14111705
Servilletas de papel150Unidad no definidaSERVILLETA COCTEL BLANCA 50 UD 24X24 CMS UND. ELITE SERVILLETA COCTEL BLANCA 50 UD 24X24 CMS UND. ELITE $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500
47131803
Desinfectantes domésticos35Unidad no definidaCLORO CORRIENTE 1 LT. TRADICIONAL BOTELLA CLORINDA CLORO CORRIENTE 1 LT. TRADICIONAL BOTELLA CLORINDA $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.250 $ 26.250
51142018
Inyección de alcohol desnaturalizado35Unidad no definidaALCOHOL DESNATURALIZADO BOTELLA DIFEM ALCOHOL DESNATURALIZADO BOTELLA DIFEM $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000
47121605
Limpiadores de suelo45Unidad no definidaLIMPIADOR PISO 900 CC AROMAS VARIADOS UND. MR MUSCULO LIMPIADOR PISO 900 CC AROMAS VARIADOS UND. MR MUSCULO $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
Total Neto $ 465.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 88.398
TOTAL OC $ 553.648


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.