Orden de Compra. Nº2336-60-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 2336-29-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es ADQUISICIONES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2336-60-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-04-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2336-29-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas COMPRA DE MATERIALES PARA HABILITACION DE BAÑOS PARA LA ESCUELA G-485 DEL CULMEN, SEGUN ORDENES DE PEDIDOS Nº 16 - 17 - 18.-
Proveniente de Licitación 2336-29-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social ADQUISICIONES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Ibañez 207
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ADQUISICIONES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Facturación Avenida Presidente Ibañez 207
Comuna -1
Impuesto 10149,99
Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Ibañez 207
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social VITALIA DEL CARMEN ZUNIGA RIFFO
R.U.T. 5.741.081-7
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30103605
TABLAS DE 1 X 5.- x 3.20 en bruto6UnidadTABLAS DE 1 X 5.- x 3.20 en brutoTABLAS DE 1 X 5.- $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.340 $ 5.340
30103605
TABLAS DE CIELO DE PRIMERA.-55UnidadTABLAS DE CIELO DE PRIMERA.-TABLAS DE CIELO DE PRIMERA.- $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.250 $ 30.250
30201706
CAMARA DE INSPECCION 3 ENTRADAS 1 SALIDA.-1UnidadCAMARA DE INSPECCION 3 ENTRADAS 1 SALIDA.-CAMARA DE INSPECCION 3 ENTRADAS 1 SALIDA.- $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800
31211904
BROCHA DE 2.5 PULGADAS.-1UnidadBROCHA DE 2.5 PULGADAS.-BROCHA DE 2.5 PULGADAS.- $ 455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 455 $ 455
40141703
BRAZO DUCHA APLIQUE.-1UnidadBRAZO DUCHA APLIQUE.-BRAZO DUCHA APLIQUE.- $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980 $ 1.980
13102030
UNIONES AMERICANAS DE PVC DE 20 mm.-4UnidadUNIONES AMERICANAS DE PVC DE 20 mm.-UNIONES AMERICANAS DE PVC DE 20 mm.- $ 699,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.796 $ 2.796
23171509
SOLDADURA 6011 DE 1/8 PUNTO AZUL.-4kilogramoSOLDADURA 6011 DE 1/8 PUNTO AZUL.-SOLDADURA 6011 DE 1/8 PUNTO AZUL.- $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800
Total Neto $ 53.421
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.150
TOTAL OC $ 63.571


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.