Orden de Compra. Nº2336-607-SE23 "ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LICEO D-468 DIEGO PORTALES, DESDE LICITACION 2336-30-L123"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2336-607-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-08-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LICEO D-468 DIEGO PORTALES, DESDE LICITACION 2336-30-L123
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2336-30-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Unidad de Compra AVDA. VALENTIN LETELIER N°740
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado LEY SEP proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Facturación Avenida Presidente Ibañez 207
Comuna Linares
Impuesto 877907,92
Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Ibañez 207
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Estalista, Materiales Educativos
Razón Social INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA
R.U.T. 77.558.540-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Estalista, Materiales Educativos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60123601
Pegamento de purpurina1GlobalMATERIALES DE OFICINA SEGUN TTR DE UNIDAD REQUIRENTE LICEO D-468 DIEGO PORTALES.MATERIALES DE OFICINA SEGUN COTIZACION ADJUNTA. $ 4.620.568,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620.568 $ 4.620.568
Total Neto $ 4.620.568
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 877.908
TOTAL OC $ 5.498.476


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.