Orden de Compra. Nº2336-67-SE20 "COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDÍN MANITOS TRAVIESAS"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2336-67-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-01-2020
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDÍN MANITOS TRAVIESAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2337-35-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Unidad de Compra AVDA. VALENTIN LETELIER N°740
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Facturación Avenida Presidente Ibañez 207
Comuna Linares
Impuesto 13946
Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Ibañez 207
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-01-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Javiera Constanza Romero Romero
Razón Social JAVIERA CONSTANZA ROMERO ROMERO
R.U.T. 17.171.703-5
Sucursal Javiera Constanza Romero Romero
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos2Unidad no definidaCLORO CORRIENTE 5 LT. BIDON CLOROX CLORO CORRIENTE 5 LT. BIDON CLOROX $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
47131803
Desinfectantes domésticos6Unidad no definidaCLORO GEL 900 ML. BOT. CLORINDA CLORO GEL 900 ML. BOT. CLORINDA $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
47131811
Productos de lavandería2Unidad no definidaDETERGENTE POLVO 1 KL GR UND. DRIVE DETERGENTE POLVO 1 KL GR UND. DRIVE $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
12161902
Detergentes surfactantes3Unidad no definidaLIMPIADOR PISO 4 LT AROMAS VARIADOS UND. POEET LIMPIADOR PISO 4 LT AROMAS VARIADOS UND. POEET $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.300 $ 12.300
47131502
Paños de limpieza3Unidad no definidaESPONJA ABRASIVA ACANALADA 3M SCOTCH BRITE BR-104 UND. 3M ESPONJA ABRASIVA ACANALADA 3M SCOTCH BRITE BR-104 UND. 3M $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables3Unidad no definidaGUANTES LATEX AMARILLO TALLA M PAR VIRUTEX GUANTES LATEX AMARILLO TALLA M PAR VIRUTEX $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.350 $ 4.350
47131502
Paños de limpieza3Unidad no definidaPAÑO ABSORB/ESPONJA X 3 18X20 MULTIUSO PACK VIRUTEX PAÑO ABSORB/ESPONJA X 3 18X20 MULTIUSO PACK VIRUTEX $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.850 $ 5.850
47131618
Mopas húmedas10Unidad no definidaTRAPERO DOBLE CON HOJAL REFORZADO BLANCO UND. VIRUTEX TRAPERO DOBLE CON HOJAL REFORZADO BLANCO UND. VIRUTEX $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
47121702
Envases para residuos o forros rígidos1Unidad no definidaBASURERO CON TAPA Y RUEDAS 120 LTRS UND KLEINE BASURERO CON TAPA Y RUEDAS 120 LTRS UND KLEINE $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
Total Neto $ 73.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.946
TOTAL OC $ 87.346


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.