Orden de Compra. Nº2336-673-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2336-357-L110"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2336-673-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-12-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2336-357-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2336-357-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Ibañez 207
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Facturación AVDA. VALENTIN LETELIER N°740
Comuna Linares
Impuesto 23180,1786
Dirección de Envío de la Factura AVDA. VALENTIN LETELIER N°740
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA GIDI LTDA
Razón Social FERRETERIA GIDI LTDA
R.U.T. 78.320.560-2
Sucursal FERRETERIA GIDI LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15111510
Gas de petróleo licuefactado1CilindroCILINDRO DE GAS BUTANO DE 190 GRS.-  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580 $ 580
27112801
Brocas3UnidadBROCAS PARA CONCRETO DE 6 MM.-  $ 586,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.758 $ 1.757
31161509
Tornillos para muros en seco100UnidadTORNILLOS PARA VULCANITA DE 6X1.-  $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 992
31162506
Soporte de pared100UnidadTARUGOS PLASTICOS N° 6.-  $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 466
31162506
Soporte de pared9UnidadSOPORTES PLASTICOS MAGIC; O EQUIVALENTE.- ( COTIZAR CON MARCA )  $ 339,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.051 $ 3.051
39111501
Artefactos fluorescentes2UnidadEQUIPOS FLUORESCENTES DE 2 X 40 ARMADA.-  $ 9.568,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.136 $ 19.136
39111501
Artefactos fluorescentes6UnidadEQUIPOS FLUORESCENTES DE 2X40 WATT. BYP; O EQUIVALENTE.- ( COTIZAR CON MARCA )  $ 9.568,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.408 $ 57.408
39111801
Resistencias de lámparas12UnidadBALLATS DE 40 WATTS BYP; O EQUIVALENTE.- ( COTIZAR CON MARCA )  $ 1.468,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.616 $ 17.620
39121202
Canalización eléctrica10UnidadCURVAS PLANAS DE 10 X 20 KALOP; O EQUIVALENTE.- ( COTIZAR CON MARCA )  $ 73,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 730 $ 733
39121311
Accesorios eléctricos10UnidadCAJAS CHUKY PARA MOLDURA.-  $ 421,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.210 $ 4.211
39121311
Accesorios eléctricos10UnidadCAJAS CUADRADAS DE 65X65.-  $ 195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.950 $ 1.954
39121311
Accesorios eléctricos4UnidadFOCOS EMBUTIDOS ESTILO NIQUEL BYP; O EQUIVALENTE.- ( COTIZAR CON MARCA )  $ 2.379,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.516 $ 9.515
39121711
Entubación20TiraTIRAS DE MOLDURA DE 10 X 20 KALOP; O EQUIVALENTE.- ( COTIZAR CON MARCA )  $ 229,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.580 $ 4.578
Total Neto $ 122.001
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.180
TOTAL OC $ 145.181


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.