Orden de Compra. Nº2336-681-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2336-379-L111"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2336-681-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-12-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2336-379-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2336-379-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Ibañez 207
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Facturación AVDA. VALENTIN LETELIER N°740
Comuna Linares
Impuesto 62892,47
Dirección de Envío de la Factura AVDA. VALENTIN LETELIER N°740
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGA Y RECEPCIONPUESTO EN BODEGA DAEM. AVDA. PDTE. IBAÑEZ N° 207 LINARES, FLETE INCLUIDO, EN HORARIOS DE OFICINA DAEM.-
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BADEX
Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA BADEX SPA
R.U.T. 76.045.742-6
Sucursal BADEX
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121707
Lápices de colores25CajaCAJA DE LAPICES DE MADERA 12 COLORES.-  $ 196,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900
43202001
Discos compactos (CD)1TamborTAMBOR DE CD ( 20 UNID ).-  $ 1.909,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.909 $ 1.909
43202003
Discos versátiles digitales (DVD)1TamborTAMBOR DVD ( 20 UNID ).-  $ 2.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016
44103105
Cartuchos de tinta20UnidadTINTAS NEGRAS PARA IMPRESORA EPSON T-24.-  $ 3.573,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.460 $ 71.460
44103105
Cartuchos de tinta20UnidadTINTAS NEGRAS PARA IMPRESORA EPSON T-33.-  $ 11.618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.360 $ 232.360
44103502
Cubiertas de encuadernación60UnidadFUNDAS PLASTICAS TAMAÑO OFICIO.-  $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.020 $ 1.020
44121618
Tijeras10UnidadTIJERAS ESCOLARES PUNTA ROMA.-  $ 147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470 $ 1.470
44122011
Carpetas para archivos30UnidadCARPETAS PLASTICAS C/ARCHIVADOR.-  $ 159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.770 $ 4.770
60121109
Blocs de dibujo10UnidadBLOCK MEDIANOS.-  $ 268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.680 $ 2.680
60121535
Goma de borrar25UnidadGOMAS DE BORRAR.-  $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050
31201517
Cinta para empaquetar4UnidadSCOTCH DE PARED.-  $ 437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.748 $ 1.748
14111610
Cartulina10SobreSOBRES DE CARTULINA DE COLORES.-  $ 563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.630 $ 5.630
Total Neto $ 331.013
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.892
TOTAL OC $ 393.905


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.