Orden de Compra. Nº
2336-681-SE11
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2336-379-L111
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2336-681-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
15-12-2011
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2336-379-L111
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2336-379-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T.
60.902.063-6
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Presidente Ibañez 207
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T.
60.902.063-6
Dirección de Facturación
AVDA. VALENTIN LETELIER N°740
Comuna
Linares
Impuesto
62892,47
Dirección de Envío de la Factura
AVDA. VALENTIN LETELIER N°740
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
ENTREGA Y RECEPCION
PUESTO EN BODEGA DAEM. AVDA. PDTE. IBAÑEZ N° 207 LINARES, FLETE INCLUIDO, EN HORARIOS DE OFICINA DAEM.-
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
BADEX
Razón Social
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA BADEX SPA
R.U.T.
76.045.742-6
Sucursal
BADEX
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121707
Lápices de colores
25
Caja
CAJA DE LAPICES DE MADERA 12 COLORES.-
$ 196,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.900
$ 4.900
43202001
Discos compactos (CD)
1
Tambor
TAMBOR DE CD ( 20 UNID ).-
$ 1.909,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.909
$ 1.909
43202003
Discos versátiles digitales (DVD)
1
Tambor
TAMBOR DVD ( 20 UNID ).-
$ 2.016,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.016
$ 2.016
44103105
Cartuchos de tinta
20
Unidad
TINTAS NEGRAS PARA IMPRESORA EPSON T-24.-
$ 3.573,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 71.460
$ 71.460
44103105
Cartuchos de tinta
20
Unidad
TINTAS NEGRAS PARA IMPRESORA EPSON T-33.-
$ 11.618,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 232.360
$ 232.360
44103502
Cubiertas de encuadernación
60
Unidad
FUNDAS PLASTICAS TAMAÑO OFICIO.-
$ 17,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.020
$ 1.020
44121618
Tijeras
10
Unidad
TIJERAS ESCOLARES PUNTA ROMA.-
$ 147,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.470
$ 1.470
44122011
Carpetas para archivos
30
Unidad
CARPETAS PLASTICAS C/ARCHIVADOR.-
$ 159,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.770
$ 4.770
60121109
Blocs de dibujo
10
Unidad
BLOCK MEDIANOS.-
$ 268,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.680
$ 2.680
60121535
Goma de borrar
25
Unidad
GOMAS DE BORRAR.-
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.050
$ 1.050
31201517
Cinta para empaquetar
4
Unidad
SCOTCH DE PARED.-
$ 437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.748
$ 1.748
14111610
Cartulina
10
Sobre
SOBRES DE CARTULINA DE COLORES.-
$ 563,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.630
$ 5.630
Total Neto
$ 331.013
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 62.892
TOTAL OC
$ 393.905
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.