Orden de Compra. Nº2336-686-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2336-377-L111"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2336-686-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-12-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2336-377-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2336-377-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Ibañez 207
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Facturación AVDA. VALENTIN LETELIER N°740
Comuna Linares
Impuesto 66208,92
Dirección de Envío de la Factura AVDA. VALENTIN LETELIER N°740
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DICOAN
Razón Social JUAN CARLOS ANDRADE MENDEZ
R.U.T. 7.833.645-5
Sucursal DICOAN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121802
Lubricantes anticorrosivos1GalónGALON ANTICORROSIVO NEGRO.-  $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
30101601
Barras de aleación ferrosa54BarraBARRAS DE PERFIL DE 20 X 20 X 1.5.-  $ 3.753,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.662 $ 202.662
30101601
Barras de aleación ferrosa25BarraBARRAS DE PERFIL DE 15 X 15 X 1,5.-  $ 2.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.500 $ 68.500
31191506
Discos abrasivos1DiscoDISCO DE CORTE DE 14" PARA FIERRO.-  $ 4.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.820 $ 4.820
31191506
Discos abrasivos2UnidadDISCO DE CORTE DE 7" PARA FIERRO.-  $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.580 $ 2.580
31161608
Tirafondos30UnidadTIRAFONDO DE 3".-  $ 98,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.940
31162303
Barras de montaje36UnidadPOMELES DE 3/4.-  $ 766,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.576 $ 27.576
30101603
Barras de hierro1UnidadPLETINAS DE 32 X 5.-  $ 6.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.850 $ 6.850
31211904
Brochas2UnidadBROCHAS DE 2".-  $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.080 $ 1.080
42151805
Discos de acabado o pulido1UnidadDISCO DESVASTE DE 7".-  $ 1.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.970 $ 1.970
31211901
Paños para herramientas1kilogramoKILO DE HUAIPE INDUSTRIAL.-  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 890 $ 890
23171509
Soldadura8kilogramoKG. DE SOLDADURA 1/86011 PTO. VERDE.-  $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices2LitroDILUYENTE DUCO; O EQUIVALENTE.- ( COTIZAR CON MARCA )  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
Total Neto $ 348.468
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 66.209
TOTAL OC $ 414.677


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.