Orden de Compra. Nº2336-692-SE19 "COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDÍN MANITOS A LA OBRA"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2336-692-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-04-2019
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDÍN MANITOS A LA OBRA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2337-35-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Unidad de Compra AVDA. VALENTIN LETELIER N°740
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Facturación Avenida Presidente Ibañez 207
Comuna Linares
Impuesto 47652
Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Ibañez 207
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-04-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Javiera Constanza Romero Romero
Razón Social JAVIERA CONSTANZA ROMERO ROMERO
R.U.T. 17.171.703-5
Sucursal Javiera Constanza Romero Romero
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel20Unidad no definidaTOALLA PAPEL 2 ROLL.ULTRA MEGA ROLLO PACK NOVA TOALLA PAPEL 2 ROLL.ULTRA MEGA ROLLO PACK NOVA $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000
14111704
Papel higiénico20Unidad no definidaPAPEL HIG. 4 ROLLOS 30 MT. H/D SUAVE. PACK ELITE PAPEL HIG. 4 ROLLOS 30 MT. H/D SUAVE. PACK ELITE $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
14111703
Toallas de papel4Unidad no definidaTOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. ELITE ECONOMICO PACK ELITE TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. ELITE ECONOMICO PACK ELITE $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000
47131806
Barniz o ceras de muebles1Unidad no definidaLUSTRAMUEBLES 500 CC VARIADOS AROMAS UND. VIRGINIA LUSTRAMUEBLES 500 CC VARIADOS AROMAS UND. VIRGINIA $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.950 $ 1.950
12161902
Detergentes surfactantes1Unidad no definidaLIMPIADOR M/USO 500 CC VIDRIO UND. CIF LIMPIADOR M/USO 500 CC VIDRIO UND. CIF $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900
42132205
Guantes quirúrgicos2Unidad no definidaGUANTES QUIRURGICOS CAJA 100 UNID. TALLA M UND. TRESOR GUANTES QUIRURGICOS CAJA 100 UNID. TALLA M UND. TRESOR $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800
12191501
Solventes aromáticos2Unidad no definidaDESODOR/AMB. 360CC VARIADOS AROMAS UND. GLADE DESODOR/AMB. 360CC VARIADOS AROMAS UND. GLADE $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
14111703
Toallas de papel2Unidad no definidaTOALLA INTERFOLIADA BLANCA 18 PAQ. 200 CORTES CAJA ELITE TOALLA INTERFOLIADA BLANCA 18 PAQ. 200 CORTES CAJA ELITE $ 27.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000
42132202
Dediles3Unidad no definidaGUANTES LATEX AMARILLO TALLA M PAR VIRUTEX GUANTES LATEX AMARILLO TALLA M PAR VIRUTEX $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.350 $ 4.350
47121701
Bolsas de basura2Unidad no definidaBOLSA BASURA 80 X 110 10 UNID. PAQ. VIRUTEX BOLSA BASURA 80 X 110 10 UNID. PAQ. VIRUTEX $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600
47121701
Bolsas de basura10Unidad no definidaBOLSA BASURA 70 X 90 10 UNID. PAQ. VIRUTEX BOLSA BASURA 70 X 90 10 UNID. PAQ. VIRUTEX $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
47121701
Bolsas de basura30Unidad no definidaBOLSA BASURA 50 X 70 10 UNID. PAQ. VIRUTEX BOLSA BASURA 50 X 70 10 UNID. PAQ. VIRUTEX $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
12161902
Detergentes surfactantes1Unidad no definidaLIMPIADO EN CREMA 750 GR UND. CIF LIMPIADO EN CREMA 750 GR UND. CIF $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900
12161902
Detergentes surfactantes10Unidad no definidaLIMPIADOR PISO 900 CC AROMAS VARIADOS UND. MR MUSC. LIMPIADOR PISO 900 CC AROMAS VARIADOS UND. MR MUSC. $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
47131803
Desinfectantes domésticos3Unidad no definidaCLORO GEL 900 ML. BOT. CLORINDA CLORO GEL 900 ML. BOT. CLORINDA $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
47131618
Mopas húmedas4Unidad no definidaTRAPÉRO AMARILLO GIGANTE UND. VIRUTEX TRAPÉRO AMARILLO GIGANTE UND. VIRUTEX $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.600
47131502
Paños de limpieza1Unidad no definidaPAÑO ABSORB/ESPONJA X 6 PACK VIRUTEX PAÑO ABSORB/ESPONJA X 6 PACK VIRUTEX $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
Total Neto $ 250.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.652
TOTAL OC $ 298.452


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.