Orden de Compra. Nº2336-704-SE19 "COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDÍN DULCES MOMENTOS"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2336-704-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-04-2019
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDÍN DULCES MOMENTOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2337-35-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Unidad de Compra AVDA. VALENTIN LETELIER N°740
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Facturación Avenida Presidente Ibañez 207
Comuna Linares
Impuesto 7562
Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Ibañez 207
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-04-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Javiera Constanza Romero Romero
Razón Social JAVIERA CONSTANZA ROMERO ROMERO
R.U.T. 17.171.703-5
Sucursal Javiera Constanza Romero Romero
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos2Unidad no definidaCLORO CORRIENTE 5 LT. BIDON CLOROX CLORO CORRIENTE 5 LT. BIDON CLOROX $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos10Unidad no definidaCERA CREMA 400 GR SACHET (AMARILLA) UND. NUGGET CERA CREMA 400 GR SACHET (AMARILLA) UND. NUGGET $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
47131603
Esponjas5Unidad no definidaESPONJA ABRASIVA ACANALADA 3M SCOTCH BRITE BR-104 UND. 3M ESPONJA ABRASIVA ACANALADA 3M SCOTCH BRITE BR-104 UND. 3M $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
12191501
Solventes aromáticos6Unidad no definidaDESINFEC. A/SOL A/BACT. 360 CC AROMAS VARIADOS UND. LYSOFORM DESINFEC. A/SOL A/BACT. 360 CC AROMAS VARIADOS UND. LYSOFORM $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800
47131618
Mopas húmedas5Unidad no definidaTRAPERO DOBLE CON HOJAL REFORZADO BLANCO UND. VIRUTEX TRAPERO DOBLE CON HOJAL REFORZADO BLANCO UND. VIRUTEX $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
Total Neto $ 39.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.562
TOTAL OC $ 47.362


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.