Orden de Compra. Nº2336-709-SE20 "COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PARA JARDÍN MOLINITO AZUL"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2336-709-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-06-2020
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PARA JARDÍN MOLINITO AZUL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2337-35-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Unidad de Compra AVDA. VALENTIN LETELIER N°740
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Facturación Avenida Presidente Ibañez 207
Comuna Linares
Impuesto 101251
Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Ibañez 207
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-06-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Javiera Constanza Romero Romero
Razón Social JAVIERA CONSTANZA ROMERO ROMERO
R.U.T. 17.171.703-5
Sucursal Javiera Constanza Romero Romero
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones20Unidad no definidaJABON LIQ. 1 LT. HIPOALERGENICO UND. SIMONS JABON LIQ. 1 LT. HIPOALERGENICO UND. SIMONS $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000
42311511
Vendas de gasa5Unidad no definidaGASA P/HERIDAS 10 UNID. UND. HANSAPL. GASA P/HERIDAS 10 UNID. UND. HANSAPL. $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
53131620
Perfumes o colonias o fragancias20Unidad no definidaCOLONIA NIÑOS 260 MLC/ATOMIZADOR UND. SIMONS COLONIA NIÑOS 260 MLC/ATOMIZADOR UND. SIMONS $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
42132205
Guantes quirúrgicos10Unidad no definidaGUANTES QUIRURGICOS CAJA 100 UNID. TALLA M UND. TRESOR GUANTES QUIRURGICOS CAJA 100 UNID. TALLA M UND. TRESOR $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000
42312313
Soluciones para la limpieza de heridas5Unidad no definidaLIMPIADOR DE HERIDAS UND. NEXCARE LIMPIADOR DE HERIDAS UND. NEXCARE $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
12191601
Solventes de alcohol10Unidad no definidaALCOHOL GEL 200 ML. SIN ENJUAGUE BOT. DETTOL ALCOHOL GEL 200 ML. SIN ENJUAGUE BOT. DETTOL $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.900 $ 29.900
53131503
Cepillos de dientes250Unidad no definidaCEPILLO DE DIENTES INFANTIL DENTO UND. DENTO CEPILLO DE DIENTES INFANTIL DENTO UND. DENTO $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
42312301
Absorbedores para limpiar la herida5Unidad no definidaPARCHE CURITA CAJA DE 100 UNIDADES UND. HANSAPL. PARCHE CURITA CAJA DE 100 UNIDADES UND. HANSAPL. $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
53131620
Perfumes o colonias o fragancias20Unidad no definidaCOLONIA NIÑAS 260 MLC/ATOMIZADOR UND SIMONS COLONIA NIÑAS 260 MLC/ATOMIZADOR UND SIMONS $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
Total Neto $ 532.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 101.251
TOTAL OC $ 634.151


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.