Orden de Compra. Nº2336-746-SE19 "COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PARA JARDÍN EL NEVADO"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2336-746-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-05-2019
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PARA JARDÍN EL NEVADO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2337-35-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Unidad de Compra AVDA. VALENTIN LETELIER N°740
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Facturación Avenida Presidente Ibañez 207
Comuna Linares
Impuesto 21850
Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Ibañez 207
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-05-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Javiera Constanza Romero Romero
Razón Social JAVIERA CONSTANZA ROMERO ROMERO
R.U.T. 17.171.703-5
Sucursal Javiera Constanza Romero Romero
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111701
Papel facial10Unidad no definidaPAÑUELO FACIAL ESTUCHE X50 HJ. CAJA ELITE PAÑUELO FACIAL ESTUCHE X50 HJ. CAJA ELITE $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
14111701
Papel facial6Unidad no definidaTOALLAS HUMEDAS PAQ.70 UNIDADES PAQ HUGGIES TOALLAS HUMEDAS PAQ.70 UNIDADES PAQ HUGGIES $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
53131503
Cepillos de dientes40Unidad no definidaCEPILLO DE DIENTES INFANTIL DENTO UND. DENTO CEPILLO DE DIENTES INFANTIL DENTO UND. DENTO $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
53102305
Pañales para bebé1Unidad no definidaPAÑALES TALLA G BOLSA DE 48 UNIDADES PAQ. HUGGIES PAÑALES TALLA G BOLSA DE 48 UNIDADES PAQ. HUGGIES $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500
53102305
Pañales para bebé1Unidad no definidaPAÑALES TALLAXG BOLSA DE 48 UNIDADES PAQ. HUGGIES PAÑALES TALLAXG BOLSA DE 48 UNIDADES PAQ. HUGGIES $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500
42182206
Termómetro médico de mercurio4Unidad no definidaTERMOMETRO DE MERCURIO (MANUAL) UND. MUNCARE TERMOMETRO DE MERCURIO (MANUAL) UND. MUNCARE $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
Total Neto $ 115.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.850
TOTAL OC $ 136.850


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.