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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2336-76-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-03-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2336-50-L112 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2336-50-L112 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
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R.U.T. |
60.902.063-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Presidente Ibañez 207 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
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R.U.T. |
60.902.063-6 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 |
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Comuna |
Linares
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Impuesto |
5346,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Sociedad Comercial MaxOffice Ltda. |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL MAX OFFICE LIMITADA
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R.U.T. |
76.140.062-2 |
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Sucursal |
Sociedad Comercial MaxOffice Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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13101708
| Silicona VMQ y PMQ y PVMQ | 100 | Barra | BARRAS DE SILICONA DE 0,79 CM DE DIAMETRO. LARGAS.- | BARRAS DE SILICONA STANDARD.- |
$ 75,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.500
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$ 7.500
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14111525
| Papel multiuso | 88 | Pliego | PLIEGOS DE PAPEL VOLANTIN COLOR:ROJO, AZUL, BLANCO, VERDE OSCURO (22 DE C/U) | PAPEL VOLANTIN TODOS LOS COLORES.- |
$ 55,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.840
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$ 4.840
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43202003
| Discos versátiles digitales (DVD) | 100 | Unidad | DVD.- | DVD R GRABABLE 4,7 GB 16X MAXELL.- |
$ 158,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.800
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$ 15.800
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Total Neto
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$ 28.140
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.347
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$ 33.487
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.