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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2336-769-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-05-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PARA JARDÍN DULCES MOMENTOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2337-35-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
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R.U.T. |
60.902.063-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
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R.U.T. |
60.902.063-6 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Presidente Ibañez 207 |
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Comuna |
Linares
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Impuesto |
23085 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Presidente Ibañez 207 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
05-06-2019 |
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Proveedor |
Javiera Constanza Romero Romero |
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Razón Social |
JAVIERA CONSTANZA ROMERO ROMERO
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R.U.T. |
17.171.703-5 |
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Sucursal |
Javiera Constanza Romero Romero |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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53131503
| Cepillos de dientes | 15 | Unidad no definida | CEPILLO DE DIENTES INFANTIL DENTO UND. DENTO
| CEPILLO DE DIENTES INFANTIL DENTO UND. DENTO
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$ 1.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.000
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$ 18.000
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11121802
| Algodón | 10 | Unidad no definida | ALGODÓN PRENSADO 250 GRS. PAQ. CRUZ V.
| ALGODÓN PRENSADO 250 GRS. PAQ. CRUZ V.
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$ 2.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.000
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$ 21.000
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47131605
| Cepillos de limpieza | 10 | Unidad no definida | ESCOBILLAS DE UÑAS UND. SOLO
| ESCOBILLAS DE UÑAS UND. SOLO
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$ 1.190,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.900
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$ 11.900
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53131608
| Jabones | 3 | Unidad no definida | JABON LIQ. 5 LT. C/GLICERINA BIDON ELITE
| JABON LIQ. 5 LT. C/GLICERINA BIDON ELITE
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$ 7.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.600
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$ 21.600
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14111701
| Papel facial | 10 | Unidad no definida | TOALLAS HUMEDAS PAQ.70 UNIDADES PAQ HUGGIES
| TOALLAS HUMEDAS PAQ.70 UNIDADES PAQ HUGGIES
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$ 1.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.000
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$ 15.000
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42132205
| Guantes quirúrgicos | 10 | Unidad no definida | GUANTES QUIRURGICOS CAJA 100 UNID. TALLA M UND. TRESOR
| GUANTES QUIRURGICOS CAJA 100 UNID. TALLA M UND. TRESOR
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$ 3.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 34.000
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$ 34.000
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Total Neto
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$ 121.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 23.085
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$ 144.585
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.