Orden de Compra. Nº2336-772-SE19 "COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDÍN MI NIDITO"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2336-772-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-05-2019
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDÍN MI NIDITO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2337-35-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Unidad de Compra AVDA. VALENTIN LETELIER N°740
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Facturación Avenida Presidente Ibañez 207
Comuna Linares
Impuesto 27854
Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Ibañez 207
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-05-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Javiera Constanza Romero Romero
Razón Social JAVIERA CONSTANZA ROMERO ROMERO
R.U.T. 17.171.703-5
Sucursal Javiera Constanza Romero Romero
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131618
Mopas húmedas5Unidad no definidaTRAPÉRO AMARILLO GIGANTE UND. VIRUTEX TRAPÉRO AMARILLO GIGANTE UND. VIRUTEX $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500
42132202
Dediles5Unidad no definidaGUANTES LATEX AMARILLO TALLA M PAR VIRUTEX GUANTES LATEX AMARILLO TALLA M PAR VIRUTEX $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.250 $ 7.250
42132205
Guantes quirúrgicos10Unidad no definidaGUANTES QUIRURGICOS CAJA 100 UNID. TALLA M UND. TRESOR GUANTES QUIRURGICOS CAJA 100 UNID. TALLA M UND. TRESOR $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000
47121701
Bolsas de basura25Unidad no definidaBOLSA BASURA 50 X 70 10 UNID. PAQ. VIRUTEX BOLSA BASURA 50 X 70 10 UNID. PAQ. VIRUTEX $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.750 $ 18.750
47121701
Bolsas de basura20Unidad no definidaBOLSA BASURA 70 X 90 10 UNID. PAQ. VIRUTEX BOLSA BASURA 70 X 90 10 UNID. PAQ. VIRUTEX $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
47131615
Escobillones3Unidad no definidaESCOBILLON PLAST C/MANGO MULTIUSO MEDIANO UND. VIRUTEX ESCOBILLON PLAST C/MANGO MULTIUSO MEDIANO UND. VIRUTEX $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
47131803
Desinfectantes domésticos15Unidad no definidaCLORO CORRIENTE 1 LT. TRADICIONAL BOT. CLORINDA CLORO CORRIENTE 1 LT. TRADICIONAL BOT. CLORINDA $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
12161902
Detergentes surfactantes4Unidad no definidaPASTILLA ESTANQUE X 2 AZUL 45 GR PACK HARPIC PASTILLA ESTANQUE X 2 AZUL 45 GR PACK HARPIC $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
47131618
Mopas húmedas5Unidad no definidaTRAPERO DOBLE CON HOJAL REFORZADO BLANCO UND. VIRUTEX TRAPERO DOBLE CON HOJAL REFORZADO BLANCO UND. VIRUTEX $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
12161902
Detergentes surfactantes10Unidad no definidaLIMPIADOR PISO 900 CC AROMAS VARIADOS UND. MR MUSC. LIMPIADOR PISO 900 CC AROMAS VARIADOS UND. MR MUSC. $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
12161902
Detergentes surfactantes3Unidad no definidaLIMPIADO EN CREMA 750 GR UND. CIF LIMPIADO EN CREMA 750 GR UND. CIF $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700 $ 5.700
Total Neto $ 146.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.854
TOTAL OC $ 174.454


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.