|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2336-773-SE21 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
02-11-2021 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERV. DE SUMINISTRO PARA REPARACIONES Y MANT. ESTA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2336-14-LE21 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
|
|
R.U.T. |
60.902.063-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
|
|
R.U.T. |
60.902.063-6 |
|
Dirección de Facturación |
AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 |
|
Comuna |
Linares
|
|
Impuesto |
576091,4 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Comercial Cerró Alegre Spa |
|
Razón Social |
COMERCIAL CERRO ALEGRE SPA
|
|
R.U.T. |
77.347.583-0 |
|
Sucursal |
Comercial Cerró Alegre Spa |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31211505
| Pinturas aceitosas | 320 | Unidad | PINTURA ANTICORROSIVO. TOTAL 320 MTS. CUADRADOS. | PINTURA ANTICORROSIVO. TOTAL 320 MTS. CUADRADOS. |
$ 2.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 800.000
|
$ 800.000
|
80111613
| Mano de obra temporal | 24 | Unidad | ASISTENCIA TECNICA MAESTRO 1°, MANO DE OBRA, HORAS HOMBRE. | ASISTENCIA TECNICA MAESTRO 1°, MANO DE OBRA, HORAS HOMBRE. |
$ 30.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 720.000
|
$ 720.000
|
39121202
| Canalización eléctrica | 12 | Unidad | CANOA ESTANCO 2X18 W LED. | CANOA ESTANCO 2X18 W LED. |
$ 39.900,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 478.800
|
$ 478.800
|
31211505
| Pinturas aceitosas | 134 | Unidad | PINTURA PARA FIERROS. 134 MTS. CUADRADOS. | PINTURA PARA FIERROS. 134 MTS. CUADRADOS. |
$ 1.890,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 253.260
|
$ 253.260
|
80111613
| Mano de obra temporal | 12 | Unidad | ASISTENCIA TECNICA MAESTRO 1°, MANO DE OBRA, HORAS HOMBRE. | ASISTENCIA TECNICA MAESTRO 1°, MANO DE OBRA, HORAS HOMBRE. |
$ 65.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 780.000
|
$ 780.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 3.032.060
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 576.091
|
|
$ 3.608.151
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.