Orden de Compra. Nº2336-773-SE21 "SERV. DE SUMINISTRO PARA REPARACIONES Y MANT. ESTA"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2336-773-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-11-2021
Nombre de la Orden de Compra SERV. DE SUMINISTRO PARA REPARACIONES Y MANT. ESTA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2336-14-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Unidad de Compra AVDA. VALENTIN LETELIER N°740
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FDOS. PROPIOS DAEM. Y MANTENIMIENTO. proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Facturación AVDA. VALENTIN LETELIER N°740
Comuna Linares
Impuesto 576091,4
Dirección de Envío de la Factura AVDA. VALENTIN LETELIER N°740
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Cerró Alegre Spa
Razón Social COMERCIAL CERRO ALEGRE SPA
R.U.T. 77.347.583-0
Sucursal Comercial Cerró Alegre Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas320UnidadPINTURA ANTICORROSIVO. TOTAL 320 MTS. CUADRADOS.PINTURA ANTICORROSIVO. TOTAL 320 MTS. CUADRADOS. $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000
80111613
Mano de obra temporal24UnidadASISTENCIA TECNICA MAESTRO 1°, MANO DE OBRA, HORAS HOMBRE.ASISTENCIA TECNICA MAESTRO 1°, MANO DE OBRA, HORAS HOMBRE. $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720.000 $ 720.000
39121202
Canalización eléctrica12UnidadCANOA ESTANCO 2X18 W LED.CANOA ESTANCO 2X18 W LED. $ 39.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 478.800 $ 478.800
31211505
Pinturas aceitosas134UnidadPINTURA PARA FIERROS. 134 MTS. CUADRADOS.PINTURA PARA FIERROS. 134 MTS. CUADRADOS. $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 253.260 $ 253.260
80111613
Mano de obra temporal12UnidadASISTENCIA TECNICA MAESTRO 1°, MANO DE OBRA, HORAS HOMBRE.ASISTENCIA TECNICA MAESTRO 1°, MANO DE OBRA, HORAS HOMBRE. $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780.000 $ 780.000
Total Neto $ 3.032.060
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 576.091
TOTAL OC $ 3.608.151


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.