Orden de Compra. Nº2336-8-SE18 "COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDÍN EL NEVADO"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2336-8-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-01-2018
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDÍN EL NEVADO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2337-48-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Ibañez 207
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Facturación AVDA. VALENTIN LETELIER N°740
Comuna Linares
Impuesto 37753
Dirección de Envío de la Factura AVDA. VALENTIN LETELIER N°740
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-01-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial San Cristobal
Razón Social GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES
R.U.T. 12.139.433-2
Sucursal Comercial San Cristobal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111503
Bolsas de plástico10Unidad no definidaBOLSA BASURA 70 X 90 10 UNID. PAQUETE VIRUTEX BOLSA BASURA 70 X 90 10 UNID. PAQUETE VIRUTEX $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
12161902
Detergentes surfactantes10Unidad no definidaLIMPIADOR PISO 900 CC AROMAS VARIADOS UND. POETT LIMPIADOR PISO 900 CC AROMAS VARIADOS UND. POETT $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
12141901
Cloro Cl10Unidad no definidaCLORO GEL 900 ML. TRADICIONAL BOTELLA IMPEKE CLORO GEL 900 ML. TRADICIONAL BOTELLA IMPEKE $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
14111703
Toallas de papel6Unidad no definidaTOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. ELITE ECONOMICO PACK ELITE TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. ELITE ECONOMICO PACK ELITE $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
47131618
Mopas húmedas6Unidad no definidaTRAPERO DOBLE CON HOJAL REFORZADO BLANCO UND. VIRUTEX TRAPERO DOBLE CON HOJAL REFORZADO BLANCO UND. VIRUTEX $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
47131502
Paños de limpieza6Unidad no definidaPAÑO ABSORB/ESPONJA X 3 18X20 MULTIUSO PACK VIRUTEX PAÑO ABSORB/ESPONJA X 3 18X20 MULTIUSO PACK VIRUTEX $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
42132205
Guantes quirúrgicos10Unidad no definidaGUANTES QUIRURGICOS CAJA 100 UNID. TALLA M UND. TOP GLOBE GUANTES QUIRURGICOS CAJA 100 UNID. TALLA M UND. TOP GLOBE $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
47121702
Envases para residuos o forros rígidos1Unidad no definidaBASURERO CON TAPA Y RUEDAS 360 LTS. UND ING-CLEAN BASURERO CON TAPA Y RUEDAS 360 LTS. UND ING-CLEAN $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000
Total Neto $ 198.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.753
TOTAL OC $ 236.453


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.