Orden de Compra. Nº2336-808-SE23 "SUMINISTROS REP. P.T. AGUAS S. ESTABLEC. AÑO 2023"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2336-808-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-11-2023
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTROS REP. P.T. AGUAS S. ESTABLEC. AÑO 2023
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2336-18-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Unidad de Compra AVDA. VALENTIN LETELIER N°740
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FDOS. PROPIOS DAEM. proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Facturación Avenida Presidente Ibañez 207
Comuna Linares
Impuesto 957600
Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Ibañez 207
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Constructora Nueva Austral Spa
Razón Social CONSTRUCTORA NUEVA AUSTRAL LIMITADA
R.U.T. 77.167.104-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Constructora Nueva Austral Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76121701
Tratamiento de aguas servidas1UnidadSUMINISTRO PARA LA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTOS DE AGUAS SERVIDAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MUNICIPALES DE LA COMUNA DE LINARES; PARA ESCUELA G-494 M.F.M.S. LLANKANAO, SEGUN DETALLE DE REPARACION TECNICA DE PROVEEDOR.SUMINISTRO PARA LA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTOS DE AGUAS SERVIDAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MUNICIPALES DE LA COMUNA DE LINARES; PARA ESCUELA G-494 M.F.M.S. LLANKANAO, SEGUN DETALLE DE REPARACION TECNICA DE PROVEEDOR $ 5.040.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040.000 $ 5.040.000
Total Neto $ 5.040.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 957.600
TOTAL OC $ 5.997.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.