Orden de Compra. Nº2336-819-SE20 "COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PARA JARDÍN EL NEVADO"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2336-819-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-07-2020
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PARA JARDÍN EL NEVADO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2337-35-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Unidad de Compra AVDA. VALENTIN LETELIER N°740
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Facturación Avenida Presidente Ibañez 207
Comuna Linares
Impuesto 116508
Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Ibañez 207
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-07-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Javiera Constanza Romero Romero
Razón Social JAVIERA CONSTANZA ROMERO ROMERO
R.U.T. 17.171.703-5
Sucursal Javiera Constanza Romero Romero
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111701
Papel facial10Unidad no definidaPAÑUELO FACIAL ESTUCHE X50 HJ. CAJA ELITE PAÑUELO FACIAL ESTUCHE X50 HJ. CAJA ELITE $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
14111703
Toallas de papel10Unidad no definidaTOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. ELITE ECONOMICO PACK ELITE TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. ELITE ECONOMICO PACK ELITE $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000
14111703
Toallas de papel8Unidad no definidaTOALLA INTERFOLIADA BLANCA 18 PAQ. 200 CORTES CAJA ELITE TOALLA INTERFOLIADA BLANCA 18 PAQ. 200 CORTES CAJA ELITE $ 27.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000
47121702
Envases para residuos o forros rígidos4Unidad no definidaBASURERO CON TAPA Y RUEDAS 360 LTS. UND KLEINE BASURERO CON TAPA Y RUEDAS 360 LTS. UND KLEINE $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
51142018
Inyección de alcohol desnaturalizado10Unidad no definidaALCOHOL DESNATURALIZADO 500 cc BOT. Protec ALCOHOL DESNATURALIZADO 500 cc BOT. Protec $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
53131503
Cepillos de dientes50Unidad no definidaCEPILLO DE DIENTES INFANTIL DENTO UND. DENTO CEPILLO DE DIENTES INFANTIL DENTO UND. DENTO $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
53131608
Jabones8Unidad no definidaJABON LIQ. 1 LT. HIPOALERGENICO UND. SIMONS JABON LIQ. 1 LT. HIPOALERGENICO UND. SIMONS $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.200 $ 15.200
53131620
Perfumes o colonias o fragancias5Unidad no definidaCOLONIA NIÑAS 260 MLC/ATOMIZADOR UND SIMONS COLONIA NIÑAS 260 MLC/ATOMIZADOR UND SIMONS $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
42311506
Vendas o apósitos compresores10Unidad no definidaGASA P/HERIDAS 10 UNID. UND. HANSAPL. GASA P/HERIDAS 10 UNID. UND. HANSAPL. $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
Total Neto $ 613.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 116.508
TOTAL OC $ 729.708


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.