Orden de Compra. Nº2336-867-SE18 "COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PARA JARDÍN MOLINITO AZUL"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2336-867-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-04-2018
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PARA JARDÍN MOLINITO AZUL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2337-48-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Ibañez 207
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Facturación Avenida Presidente Ibañez 207
Comuna Linares
Impuesto 37240
Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Ibañez 207
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-04-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial San Cristobal
Razón Social GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES
R.U.T. 12.139.433-2
Sucursal Comercial San Cristobal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12191601
Solventes de alcohol1Unidad no definidaALCOHOL GEL 5 LT. BIDON LLABRES ALCOHOL GEL 5 LT. BIDON LLABRES $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
42131707
Trajes, cascos o mascarillas de aislamiento quirúr2Unidad no definidaMASCARILLAS DESECHABLES DE 50 UNIDADES UND. EXAMCARE MASCARILLAS DESECHABLES DE 50 UNIDADES UND. EXAMCARE $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600
12191601
Solventes de alcohol20Unidad no definidaALCOHOL DESNATURALIZADO BOTELLA DIFEM ALCOHOL DESNATURALIZADO BOTELLA DIFEM $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
42141501
Algodoneras o fibra20Unidad no definidaALGODÓN PRENSADO 250 GRS. PAQUETE ALDON ALGODÓN PRENSADO 250 GRS. PAQUETE ALDON $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
42132205
Guantes quirúrgicos15Unidad no definidaGUANTES QUIRURGICOS CAJA 100 UNID. TALLA M UND. TOP GLOBE GUANTES QUIRURGICOS CAJA 100 UNID. TALLA M UND. TOP GLOBE $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500
47131605
Cepillos de limpieza15Unidad no definidaESCOBILLAS DE UÑAS UND. ARIRANG ESCOBILLAS DE UÑAS UND. ARIRANG $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
53131608
Jabones3Unidad no definidaJABON LIQ. 1 LT. AROMAS VARIADOS UND. BALLERINA JABON LIQ. 1 LT. AROMAS VARIADOS UND. BALLERINA $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
53131502
Pasta de dientes10Unidad no definidaPASTA DE DIENTES INFANTIL UND. MINIPEP PASTA DE DIENTES INFANTIL UND. MINIPEP $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
53131503
Cepillos de dientes50Unidad no definidaCEPILLO DE DIENTES INFANTIL DENTO UND. DENTO CEPILLO DE DIENTES INFANTIL DENTO UND. DENTO $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.500 $ 42.500
Total Neto $ 196.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.240
TOTAL OC $ 233.240


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.