Orden de Compra. Nº2336-910-SE19 "COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PARA JARDÍN MOLINITO AZUL"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2336-910-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-05-2019
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PARA JARDÍN MOLINITO AZUL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2337-35-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Unidad de Compra AVDA. VALENTIN LETELIER N°740
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Facturación Avenida Presidente Ibañez 207
Comuna Linares
Impuesto 26841,3
Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Ibañez 207
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-05-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Javiera Constanza Romero Romero
Razón Social JAVIERA CONSTANZA ROMERO ROMERO
R.U.T. 17.171.703-5
Sucursal Javiera Constanza Romero Romero
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121802
Algodón15Unidad no definidaALGODÓN PRENSADO 250 GRS. PAQ. CRUZ V. ALGODÓN PRENSADO 250 GRS. PAQ. CRUZ V. $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500
53131608
Jabones1Unidad no definidaJABON LIQ. 5 LT. C/GLICERINA BIDON ELITE JABON LIQ. 5 LT. C/GLICERINA BIDON ELITE $ 7.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
53131502
Pasta de dientes7Unidad no definidaPASTA DE DIENTES INFANTIL UND. MINIPEP PASTA DE DIENTES INFANTIL UND. MINIPEP $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.150 $ 10.150
14111701
Papel facial3Unidad no definidaPAÑUELO FACIAL ESTUCHE X50 HJ. CAJA ELITE PAÑUELO FACIAL ESTUCHE X50 HJ. CAJA ELITE $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
12191601
Solventes de alcohol20Unidad no definidaALCOHOL DESNATURALIZADO 500 cc BOT. Protec ALCOHOL DESNATURALIZADO 500 cc BOT. Protec $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per2Unidad no definidaMASCARILLAS DESECHABLES DE 50 UNIDADES UND. EXAMCARE MASCARILLAS DESECHABLES DE 50 UNIDADES UND. EXAMCARE $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
42143512
Bastoncillos para los oídos2Unidad no definidaCOTONITOS CAJA 200 UNIDADES UND. BABYLAND COTONITOS CAJA 200 UNIDADES UND. BABYLAND $ 1.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.120 $ 3.120
53131503
Cepillos de dientes30Unidad no definidaCEPILLO DE DIENTES INFANTIL DENTO UND. DENTO CEPILLO DE DIENTES INFANTIL DENTO UND. DENTO $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
Total Neto $ 141.270
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.841
TOTAL OC $ 168.111


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.