Orden de Compra. Nº2336-918-SE18 "COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDÍN EL MUNDO DE VALENTIN"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2336-918-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-05-2018
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDÍN EL MUNDO DE VALENTIN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2337-48-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Ibañez 207
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Facturación AVDA. VALENTIN LETELIER N°740
Comuna Linares
Impuesto 47262,5
Dirección de Envío de la Factura AVDA. VALENTIN LETELIER N°740
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-05-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial San Cristobal
Razón Social GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES
R.U.T. 12.139.433-2
Sucursal Comercial San Cristobal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111503
Bolsas de plástico10Unidad no definidaBOLSA BASURA 70 X 90 10 UNID. PAQUETE VIRUTEX BOLSA BASURA 70 X 90 10 UNID. PAQUETE VIRUTEX $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
24111503
Bolsas de plástico15Unidad no definidaBOLSA BASURA 50 X 70 10 UNID. PAQUETE VIRUTEX BOLSA BASURA 50 X 70 10 UNID. PAQUETE VIRUTEX $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.750 $ 6.750
12161902
Detergentes surfactantes15Unidad no definidaLIMPIADOR PISO 900 CC AROMAS VARIADOS UND. POETT LIMPIADOR PISO 900 CC AROMAS VARIADOS UND. POETT $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
47131618
Mopas húmedas10Unidad no definidaTRAPERO DOBLE C/OJAL 45X45 ALGODON UND. VIRUTEX TRAPERO DOBLE C/OJAL 45X45 ALGODON UND. VIRUTEX $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
14111704
Papel higiénico5Unidad no definidaPAPEL HIG. 24 ROLLOS DE 50 MTS PACK CONFORT PAPEL HIG. 24 ROLLOS DE 50 MTS PACK CONFORT $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
14111703
Toallas de papel15Unidad no definidaTOALLA PAPEL 2 ROLL.ULTRA MEGA ROLLO PACK NOVA TOALLA PAPEL 2 ROLL.ULTRA MEGA ROLLO PACK NOVA $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
14111703
Toallas de papel3Unidad no definidaTOALLA INTERFOLIADA BLANCA 18 PAQ. 200 CORTES CAJA ELITE TOALLA INTERFOLIADA BLANCA 18 PAQ. 200 CORTES CAJA ELITE $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
42132205
Guantes quirúrgicos15Unidad no definidaGUANTES QUIRURGICOS CAJA 100 UNID. TALLA M UND. TOP GLOBE GUANTES QUIRURGICOS CAJA 100 UNID. TALLA M UND. TOP GLOBE $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500
12161902
Detergentes surfactantes6Unidad no definidaLIMPIADOR BAÑO 500 CC LIQUIDO GATILLO UND. CIF LIMPIADOR BAÑO 500 CC LIQUIDO GATILLO UND. CIF $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
Total Neto $ 248.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.262
TOTAL OC $ 296.012


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.