Orden de Compra. Nº
2336-918-SE18
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COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDÍN EL MUNDO DE VALENTIN
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2336-918-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-05-2018
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDÍN EL MUNDO DE VALENTIN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2337-48-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T.
60.902.063-6
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Presidente Ibañez 207
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T.
60.902.063-6
Dirección de Facturación
AVDA. VALENTIN LETELIER N°740
Comuna
Linares
Impuesto
47262,5
Dirección de Envío de la Factura
AVDA. VALENTIN LETELIER N°740
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
04-05-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial San Cristobal
Razón Social
GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES
R.U.T.
12.139.433-2
Sucursal
Comercial San Cristobal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
24111503
Bolsas de plástico
10
Unidad no definida
BOLSA BASURA 70 X 90 10 UNID. PAQUETE VIRUTEX
BOLSA BASURA 70 X 90 10 UNID. PAQUETE VIRUTEX
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
24111503
Bolsas de plástico
15
Unidad no definida
BOLSA BASURA 50 X 70 10 UNID. PAQUETE VIRUTEX
BOLSA BASURA 50 X 70 10 UNID. PAQUETE VIRUTEX
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.750
$ 6.750
12161902
Detergentes surfactantes
15
Unidad no definida
LIMPIADOR PISO 900 CC AROMAS VARIADOS UND. POETT
LIMPIADOR PISO 900 CC AROMAS VARIADOS UND. POETT
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
47131618
Mopas húmedas
10
Unidad no definida
TRAPERO DOBLE C/OJAL 45X45 ALGODON UND. VIRUTEX
TRAPERO DOBLE C/OJAL 45X45 ALGODON UND. VIRUTEX
$ 1.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.000
$ 19.000
14111704
Papel higiénico
5
Unidad no definida
PAPEL HIG. 24 ROLLOS DE 50 MTS PACK CONFORT
PAPEL HIG. 24 ROLLOS DE 50 MTS PACK CONFORT
$ 8.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000
$ 40.000
14111703
Toallas de papel
15
Unidad no definida
TOALLA PAPEL 2 ROLL.ULTRA MEGA ROLLO PACK NOVA
TOALLA PAPEL 2 ROLL.ULTRA MEGA ROLLO PACK NOVA
$ 1.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.000
$ 21.000
14111703
Toallas de papel
3
Unidad no definida
TOALLA INTERFOLIADA BLANCA 18 PAQ. 200 CORTES CAJA ELITE
TOALLA INTERFOLIADA BLANCA 18 PAQ. 200 CORTES CAJA ELITE
$ 25.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.000
$ 75.000
42132205
Guantes quirúrgicos
15
Unidad no definida
GUANTES QUIRURGICOS CAJA 100 UNID. TALLA M UND. TOP GLOBE
GUANTES QUIRURGICOS CAJA 100 UNID. TALLA M UND. TOP GLOBE
$ 3.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.500
$ 49.500
12161902
Detergentes surfactantes
6
Unidad no definida
LIMPIADOR BAÑO 500 CC LIQUIDO GATILLO UND. CIF
LIMPIADOR BAÑO 500 CC LIQUIDO GATILLO UND. CIF
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
Total Neto
$ 248.750
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 47.262
TOTAL OC
$ 296.012
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.