Orden de Compra. Nº2336-934-SE20 "SERVICIO SUMINISTRO PARA REPARACIÓN Y MANTENCION DE PLANTAS DE TRATAMIENTOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS RURALES DE LINARES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2336-934-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-08-2020
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO SUMINISTRO PARA REPARACIÓN Y MANTENCION DE PLANTAS DE TRATAMIENTOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS RURALES DE LINARES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2336-3-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Unidad de Compra AVDA. VALENTIN LETELIER N°740
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Facturación Avenida Presidente Ibañez 207
Comuna Linares
Impuesto 398107
Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Ibañez 207
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-08-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 87420298
Razón Social MARIO HERNAN GONZALEZ NORAMBUENA
R.U.T. 7.723.693-7
Sucursal 87420298
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76121701
Tratamiento de aguas servidas1UnidadSERVICIO DE SUMINISTRO PARA REPARACIÓN Y MANTENCION DE PLANTAS DE TRATAMIENTOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS RURALES DE LINARES DESDE 2336-3-LE20. SEGÚN MEMO N° 147 Y 51 DE DIRECCIÓN DAEM, SEGUN ORDINARIOS DE LAS ESCUELAS: LAS HORNILLAS (ORD. 34), LAS TOSCAS (ORD. 1), JANUARIO ESPINOSA (ORD.8), LLANKANAO (ORD. 16), LOS HUALLES (ORD. 6), MAITENES (ORD. 18), GRACIELA LETELIER (ORD.9). CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.SERVICIO DE SUMINISTRO PARA REPARACIÓN Y MANTENCION DE PLANTAS DE TRATAMIENTOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS RURALES DE LINARES DESDE 2336-3-LE20. SEGÚN MEMO N° 147 Y 51 DE DIRECCIÓN DAEM, SEGUN ORDINARIOS DE LAS ESCUELAS: LAS HORNILLAS (ORD. 34), LAS TOSCAS $ 2.095.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.095.300 $ 2.095.300
Total Neto $ 2.095.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 398.107
TOTAL OC $ 2.493.407


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.