Orden de Compra. Nº2336-94-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2336-59-L112"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2336-94-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-03-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2336-59-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2336-59-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Ibañez 207
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Facturación AVDA. VALENTIN LETELIER N°740
Comuna Linares
Impuesto 16724,75
Dirección de Envío de la Factura AVDA. VALENTIN LETELIER N°740
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BESTPRO EIRL
Razón Social SERVICIOS OLAYA ANDREA CUEVAS ROMAN, EMPRESA INDIV
R.U.T. 76.133.793-9
Sucursal BESTPRO EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos1BidónBIDON DE 10 LTS. DE CERA CREMA ROJA.-  $ 10.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.650 $ 10.650
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos4BidónBIDONES DE CERA LIQUIDA INCOLORA 10 LTS. C/U.-  $ 10.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.200 $ 40.200
47131806
Barniz o ceras de muebles2UnidadLUSTRA MUEBLES CREMA TAMAÑO GRANDE.-  $ 2.475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950
47131824
Productos de limpieza de ventanas3UnidadLIMPIAVIDRIOS LIQUIDO TAMAÑO GRANDE.-  $ 975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.925 $ 2.925
47131502
Paños de limpieza10UnidadPAÑOS PARA SACUDIR DE FRANELA ANARANJADA DE 30 CMS..-  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
47131803
Desinfectantes domésticos30LitroLTS. DE CLORO EN ENVASE DE 1 LITRO.-  $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.900 $ 15.900
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos10LitroBOTELLAS DE 1 LT. C/U DE LIMPIA PISO.-  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
Total Neto $ 88.025
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.725
TOTAL OC $ 104.750


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.