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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2337-107-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
31-08-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2337-65-LE18 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2337-65-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
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R.U.T. |
69.130.300-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
VALENTIN LETELIER Nº740 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
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R.U.T. |
69.130.300-4 |
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Dirección de Facturación |
VALENTIN LETELIER N° 740 |
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Comuna |
Linares
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Impuesto |
375060 |
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Dirección de Envío de la Factura |
VALENTIN LETELIER N° 740 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Isamed |
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Razón Social |
ANDRES EDUARDO PENA ROSALES
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R.U.T. |
8.065.526-6 |
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Sucursal |
Isamed |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30201903
| Unidades dentales | 1 | Global | CONTRATO DE SUMINISTRO SEGUN BASES Y LISTADO DE EQUIPOS, SERVICIOS Y REPUESTOS DE ANEXO N°3 OFERTA ECONÓMICA. | MANTENCION REPARACIÓN Y REPUESTOS EQUIP. DENTALES, ESTERILIZACIÓN Y OTROS, DE ACUERDO A BASES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS |
$ 1.974.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.974.000
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$ 1.974.000
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Total Neto
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$ 1.974.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 375.060
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$ 2.349.060
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.