Orden de Compra. Nº2337-19-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2337-5-LP26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2337-19-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-03-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2337-5-LP26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2337-5-LP26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.300-4
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 695
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.300-4
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 695
Comuna Linares
Impuesto 4732452,93
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL ROBLE MAULINO SPA
Razón Social COMERCIAL ROBLE MAULINO SPA
R.U.T. 77.358.909-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL ROBLE MAULINO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30103205
Enrejado de hierro1Global CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA DESDE 2337-5-LP26 1ra orden de compra según orden de pedido Nº 015446 8 mt3 HORMIGON G-15 - PROMIX O SIMILAR CON CERTIFICADO 120 mt3HOTMIGON G-25 - PROMIX O SIMILAR CON CERTIFICADO 350 unidades ENFIERRADURA ?8 TIRA 6 MT 250 unidades ENFIERRADURA ?10 TIRA 6 MT 350 unidades ENFIERRADURA ?12 TIRA 6 MT 85 planchas TERCIADO ESTRUCTURAL 15 MM 1 unidad TORNILLO 2" BOLSA 1000 UN 420 unidades PINO BRUTO 2X3" 3,2 MT 6 unidades PLANCHA METALICA LISA A36 PLACA BASE e=8 MM 464 unidades PERNO ANCLAJE MODELO HAS-E-55 25 CMS CON TUERCA Y GOLILLA 10 unidades BROCA 10 MM FE 2 rollos SOLDADURA ALAMBRE MIG 1 MM 15 KLS 10 unidades DISCO TRONZADORA 9' 2 cajas CAJA CLAVOS 4" 25KLS 5 kilos SOLDADURA 7018 KL 5 kilos SOLDADURA 6018 KL 2 unidades DISCO SIERRA CIRCULAR 24D MAKITA O SUPERIOR 1 rollo CABLE RV-K POWERFLEX 3x 2.5mm2 1KV NEGRO R100 10 unidades DISCOS DE CORTE 7" 1 CINTA AISLANTE SCOTCH SUPER 33+ “CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION DE COMPLEJO CRIOLLO DE LINARES” $ 24.907.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.907.647 $ 24.907.647
Total Neto $ 24.907.647
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.732.453
TOTAL OC $ 29.640.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.