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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2337-26-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-02-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
REPARACIÓN DEL CRUCE FERROVIARIO CALLE ESPERANZA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LINARES
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R.U.T. |
69.130.300-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Manuel Rodriguez 695 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LINARES
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R.U.T. |
69.130.300-4 |
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Dirección de Facturación |
Manuel Rodriguez 695 |
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Comuna |
Linares
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Impuesto |
981882 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Rodriguez 695 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Constructora Santa Rosa Spa |
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Razón Social |
Constructora Santa Rosa Spa
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R.U.T. |
76.545.897-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Constructora Santa Rosa Spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72131702
| Construcción de obras civiles | 1 | Global | REPARACIÓN DEL CRUCE FERROVIARIO CALLE ESPERANZA | La Necesidad de contratar con urgencia la: “REPARACIÓN DEL CRUCE FERROVIARIO CALLE ESPERANZA”, para el plan de desvío y de las distintas medidas de mitigación que se deben tomar para enfrentar las consecuencias que implicará en el tránsito de la comu |
$ 5.167.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.167.800
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$ 5.167.800
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Total Neto
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$ 5.167.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 981.882
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$ 6.149.682
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.