|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2337-51-SE12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
02-05-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SUMINISTRO PESCADO PARA EL LICEO POLITECNICO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION |
|
Razón Social |
|
|
R.U.T. |
69.130.300-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
VALENTIN LETELIER Nº740 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
|
|
R.U.T. |
69.130.300-4 |
|
Dirección de Facturación |
VALENTIN LETELIER N° 740 |
|
Comuna |
Linares
|
|
Impuesto |
814,283 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
VALENTIN LETELIER N° 740 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| Forma de suministro | Se debe suministrar de acuerdo a pedido del economato durante el mes y se cancela mensualmente lo adquirido. |
|
|
Proveedor |
PABLO ENRIQUE ARANEDA APABLAZA |
|
Razón Social |
PABLO ENRIQUE ARANEDA APABLAZA
|
|
R.U.T. |
8.605.550-3 |
|
Sucursal |
PABLO ENRIQUE ARANEDA APABLAZA |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50121539
| Pescado fresco | 1 | kilogramo | | |
$ 4.286,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.286
|
$ 4.286
|
|
|
Total Neto
|
$ 4.286
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 814
|
|
$ 5.100
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.