Orden de Compra. Nº2337-52-SE23 "SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMIONETAS DOBLE CABINA ORDEN DE COMPRA DESDE 2337-5-LQ23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2337-52-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-02-2023
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMIONETAS DOBLE CABINA ORDEN DE COMPRA DESDE 2337-5-LQ23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2337-5-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.300-4
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 695
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Municipal del sistema 22.09.003.000.000.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.300-4
Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740
Comuna Linares
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Miguel Antonio
Razón Social MIGUEL ANTONIO CORNEJO ARÉVALO
R.U.T. 10.797.678-7
Sucursal Miguel Antonio
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
Arriendo de vehículos1Unidad1 Camioneta CON CHOFER, doble cabina, full equipo, 4x2, sin combustible, petrolera. Lunes a Viernes de 8:30 a 18:30 horas. Sábados de 9:00 a 14:00 horas. Domingos y Festivos solo si fuese necesario. Para DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES VALOR NETO MENSUAL Y FACTURA EXENTA DE IMPUESTOS. $ 998.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 998.900 $ 998.900
Total Neto $ 998.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 998.900

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.