Orden de Compra. Nº2337-91-SE20 " CONVENIO SUMINISTRO ARRIENDO DE CAMIONETAS"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2337-91-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-02-2020
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO ARRIENDO DE CAMIONETAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.300-4
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 695
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.300-4
Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740
Comuna Linares
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MIGUEL DE LA CRUZ
Razón Social MIGUEL DE LA CRUZ MOLINA MARTÍNEZ
R.U.T. 7.909.197-9
Sucursal MIGUEL DE LA CRUZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
Arriendo de vehículos1Unidad no definidaCAMIONETA PARA DIRECCION SERVICIOS GENERALES, con chofer, doble cabina, 4X4, full equipo, petrolera, sin combustible. De Lunes a Viernes de 8:30 horas y hasta la hora que se requiera del servicio. Sábados, Domingos y Festivos de acuerdo a las necesidades del Servicio.   $ 45.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.900 $ 45.900
Total Neto $ 45.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 45.900

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.