Orden de Compra. Nº2341-2095-SE15 "CONTRATACION DIRECTA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2341-2095-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-08-2015
Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION DIRECTA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO
R.U.T. 69.072.700-5
Dirección de Unidad de Compra EYZAGUIRRE 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO
R.U.T. 69.072.700-5
Dirección de Facturación BODEGA EYZAGUIRRE 450
Comuna San Bernardo
Impuesto 37756980,7394
Dirección de Envío de la Factura BODEGA EYZAGUIRRE 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sebastián Núñez Pacheco
Razón Social SEBASTIAN FELIPE NUNEZ PACHECO
R.U.T. 16.570.533-5
Sucursal Sebastián Núñez Pacheco
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10151501
Semillas o almácigos de porotos verdes1Unidad no definidaMANTENCION DE AREAS VERDES DE LA COMUNA SAN BERNARDOMANTENCION DE AREAS VERDES DE LA COMUNA SAN BERNARDO $ 198.720.951,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.720.951 $ 198.720.951
Total Neto $ 198.720.951
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.756.981
TOTAL OC $ 236.477.932


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.