Orden de Compra. Nº2341-2537-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2341-1187-L110"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2341-2537-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2341-1187-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2341-1187-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO
R.U.T. 69.072.700-5
Dirección de Unidad de Compra EYZAGUIRRE 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO
R.U.T. 69.072.700-5
Dirección de Facturación BODEGA EYZAGUIRRE 450
Comuna San Bernardo
Impuesto 19782,04
Dirección de Envío de la Factura BODEGA EYZAGUIRRE 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CORDILLERA SOCOIMPEX
Razón Social SOC COMERCIAL IMPORTADORA Y EXPORTADORA CORDILLERA
R.U.T. 78.491.950-1
Sucursal CORDILLERA SOCOIMPEX
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora20ResmaRESMAS TAMAÑO PAPEL FOTOCOPIA O IMPRESION CARTA EQUALIT O SIMILAR CALIDAD  $ 1.685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.700 $ 33.700
14111609
Papel para forrar50PliegoPAPEL DE REGALO DIFERENTES MOTIVOS  $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.950 $ 2.950
31201517
Cinta para empaquetar50UnidadSCOTCH CHICO   $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
31201610
Colas6UnidadCOLA FRIA ARTEL O SIMILAR CALIDAD 120 GRAMOS  $ 261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.566 $ 1.566
31201610
Colas24UnidadPEGAMENTO EN BARRA STICK FIX O SIMILAR CALIDAD 40 GRAMOS   $ 428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.272 $ 10.272
41111604
Reglas12UnidadREGLAS 30 CENTIMETROS  $ 98,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176
44121625
Sacapuntas100UnidadSACAPUNTAS PARA LAPIZ GRAFITO CHICOS   $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500
44121618
Tijeras12UnidadTIJERAS PUNTA ROMA ESCOLARES CHICAS  $ 163,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.956 $ 1.956
44121706
Lápices de madera50UnidadLAPICES GRAFITO FABER CASTELL O SIMILAR CALIDAD 2HB  $ 68,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400
44121701
Lápiz pasta3CajaLAPIZ PASTA BIC O SIMILAR CALIDAD: AZUL, NEGRO Y ROJO (CADA CAJA DEBE CONTENER 50 UNIDADES)  $ 3.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.570 $ 9.570
44121802
Líquido corrector50UnidadLAPIZ CORRECTOR LIQUIDO 7 ML  $ 279,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.950 $ 13.950
53121603
Mochilas12UnidadESTUCHES 17 X 11 CM APROX. DIFERENTES MOTIVOS   $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.576 $ 9.576
60121535
Goma de borrar100UnidadGOMA DE BORRAR   $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
Total Neto $ 104.116
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.782
TOTAL OC $ 123.898


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.