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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2341-2704-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
15-09-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
REEMPLA O.C. 2341-2702-SE12 IDE 2341-976-L112 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2341-976-L112 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO
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R.U.T. |
69.072.700-5 |
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Dirección de Facturación |
BODEGA EYZAGUIRRE 450 |
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Comuna |
San Bernardo
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Impuesto |
182018,86 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BODEGA EYZAGUIRRE 450 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
sonia |
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Razón Social |
ANA SONIA ARAYA CARVAJAL
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R.U.T. |
7.362.493-2 |
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Sucursal |
sonia |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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10161707
| Arreglo de flores cortadas | 50 | Unidad | RAMOS DE FLORES, SALUDOS PROTOCOLARES CON 8 ROSAS ECUATORIANAS YERBERAS MILLION STAR, MAS FOLLAJE, RAFIA, PAPEL ARROZ Y MALLA. | |
$ 11.765,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 588.250
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$ 588.250
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10161707
| Arreglo de flores cortadas | 8 | Unidad | ARREGLOS AEREOS COMPUESTOS POR 25 ROSAS ECUATORIANAS, LILIUM STAR, YERBERAS Y FOLLAJE. | |
$ 46.218,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 369.744
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$ 369.744
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Total Neto
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$ 957.994
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 182.019
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$ 1.140.013
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.