Orden de Compra. Nº2341-2718-SE13 "CONTRATACION DIRECTA "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2341-2718-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 03-12-2013
Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION DIRECTA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO
R.U.T. 69.072.700-5
Dirección de Unidad de Compra EYZAGUIRRE 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO
R.U.T. 69.072.700-5
Dirección de Facturación BODEGA EYZAGUIRRE 450
Comuna San Bernardo
Impuesto 45983,19314
Dirección de Envío de la Factura BODEGA EYZAGUIRRE 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PEDRO AGUIRRE
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PEDRO AGUIRRE
R.U.T. 61.602.117-6
Sucursal INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PEDRO AGUIRRE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42171903
Cajas de medicamentos de servicios médicos de urge1Unidad no definidaINSUMOSINSUMOS $ 242.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 242.017 $ 242.017
Total Neto $ 242.017
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.983
TOTAL OC $ 288.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.