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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2341-2925-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-12-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2341-1024-L111 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2341-1024-L111 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO
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R.U.T. |
69.072.700-5 |
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Dirección de Facturación |
BODEGA EYZAGUIRRE 450 |
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Comuna |
San Bernardo
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Impuesto |
112413,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BODEGA EYZAGUIRRE 450 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ferreteria Comercial Ely |
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Razón Social |
ELENA ELIZABETH LAZO MUNOZ
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R.U.T. |
9.975.003-0 |
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Sucursal |
Ferreteria Comercial Ely |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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53141506
| Cierres | 1 | Unidad | 1 ROLLO DE BLONDA DE 250 MTS Y OTROS MATERIALES SEGUN ESPECIFICACION TECNICA ADJUNTA EN ARCHIVO (BENEFICIO ANA ROSA CONEJEROS, OFERTA NO PUEDE SUPERAR $100.000.+IVA) | |
$ 99.950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 99.950
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$ 99.950
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53141506
| Cierres | 1 | Unidad | 10 RAMOS DE BESITOS SUTIDOS Y OTROS MATERIALES SEGUN ESPECIFICACION TECNICA ADJUNTA EN ARCHIVO (BENEFICIO SONIA RIVERA SOTO, OFERTA NO PUEDE SUPERAR $250.000.+IVA) | |
$ 245.850,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 245.850
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$ 245.850
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53141506
| Cierres | 1 | Unidad | 12 KILOS DE HILO Y OTROS MATERIALES SEGUN ESPECIFICACION TECNICA ADJUNTA EN ARCHIVO (BENEFICIO EMMA SILVA, OFERTA NO PUEDE SUPERAR $250.000.+IVA) | |
$ 245.850,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 245.850
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$ 245.850
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Total Neto
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$ 591.650
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 112.414
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$ 704.064
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.